同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有的
老師,你好,第三季度帳面上有利潤(rùn),但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒(méi)有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說(shuō)利潤(rùn)表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒(méi)有事情?
我們接了一個(gè)項(xiàng)目,800萬(wàn),然后對(duì)方只給我們打了500萬(wàn),我們也給他開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目我們是轉(zhuǎn)給a公司做的,支付給a公司600萬(wàn),a公司也給我們開(kāi)了全額600萬(wàn)的發(fā)票。因?yàn)槲覀児具€差對(duì)方200萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)開(kāi),所以沒(méi)有確認(rèn)收入,a公司給我開(kāi)了發(fā)票,我就計(jì)入成本了,導(dǎo)致這個(gè)季度的利潤(rùn)虧損了200萬(wàn),比上一個(gè)季度數(shù)比差的有點(diǎn)多。這樣報(bào)報(bào)表沒(méi)事吧?
請(qǐng)問(wèn)下老師,今年由于很多成本沒(méi)有開(kāi)票所以導(dǎo)致今年公司沒(méi)有虧損,我們是小企業(yè)公司,但往年發(fā)生了虧損,這個(gè)季度要報(bào)稅,我該如何申報(bào)呢?這樣會(huì)不會(huì)要交稅呢
老師你好,我們是小規(guī)模建筑公司,現(xiàn)在就是項(xiàng)目成本票有100多萬(wàn),但是我們沒(méi)有開(kāi)票出去,要后面才開(kāi),這樣就會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)季度所得稅報(bào)表虧損100多萬(wàn),有沒(méi)有可以調(diào)整的嘞
老師,我們單位是建筑勞務(wù)公司 小規(guī)模的,今年到11月份已經(jīng)開(kāi)出去的勞務(wù)發(fā)票有446萬(wàn)了,他的成本就是個(gè)稅公司,沒(méi)有其他的成本,所有老師我想問(wèn)你一下 這樣的情況成本提供到多少,才可以不繳稅?
我沒(méi)看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來(lái)個(gè)0.45和30
總說(shuō)醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面
老師,如何把一個(gè)文件多個(gè)表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個(gè)表格的這單元格含有簡(jiǎn)單加減公式的數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)如果個(gè)人名下的非住宅出租給個(gè)體工商戶的酒店運(yùn)營(yíng),且該酒店法人系該個(gè)人兒子,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰(shuí)來(lái)交?
老師中級(jí)實(shí)物委托代銷(xiāo)是哪章學(xué)的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價(jià)為6440萬(wàn)元,2024年8月已竣工驗(yàn)收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬(wàn),預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開(kāi))1246萬(wàn),現(xiàn)在如果按暫估價(jià)值轉(zhuǎn)賬是以4550萬(wàn)轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬(wàn)元轉(zhuǎn)固,或者按合同價(jià)6440萬(wàn)元轉(zhuǎn)固呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對(duì)賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來(lái),所以,增值稅就沒(méi)做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
按照你的實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)做就可以了 你可以先做未開(kāi)票收入