沒(méi)有發(fā)票,你正常做賬就可以的,只要匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣所得稅。

老師您好,我們公司正常時(shí)本年度虧損,但對(duì)方公司有10萬(wàn)成本票現(xiàn)無(wú)法在今年開(kāi)給我們,約定明年一月份開(kāi),這樣的話今年是盈利的,那如果我們申報(bào)四季度企業(yè)所得稅時(shí)暫估了10萬(wàn)成本,申報(bào)季度企業(yè)所得稅為虧損,那明年一月份收到該成本票該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)下老師,今年由于很多成本沒(méi)有開(kāi)票所以導(dǎo)致今年公司沒(méi)有虧損,我們是小企業(yè)公司,但往年發(fā)生了虧損,這個(gè)季度要報(bào)稅,我該如何申報(bào)呢?這樣會(huì)不會(huì)要交稅呢
老師,我想問(wèn)下就是像做2021年一季度所得稅預(yù)交申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)橐薪黄髽I(yè)所得稅,享受了減:彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣就導(dǎo)致所得稅交少了,但是,年度匯算,企業(yè)所得稅為什么還重復(fù)減這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損呢?是系統(tǒng)自己減的
老師你好,我們是小規(guī)模建筑公司,現(xiàn)在就是項(xiàng)目成本票有100多萬(wàn),但是我們沒(méi)有開(kāi)票出去,要后面才開(kāi),這樣就會(huì)導(dǎo)致我這個(gè)季度所得稅報(bào)表虧損100多萬(wàn),有沒(méi)有可以調(diào)整的嘞
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,一般納稅人有形動(dòng)產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車是按6%算的?
老師,請(qǐng)問(wèn)水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個(gè)記混了
對(duì)被告在行政程序中采納的鑒定意見(jiàn),原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說(shuō)明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計(jì)抵減超過(guò)政策最大值怎么處理?出口和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都檢查了,沒(méi)問(wèn)題
老師,新鮮活肉,這個(gè)是我們當(dāng)?shù)匾环N豬肉部分的名稱,有這個(gè)菜叫活肉是豬頭的一部分,如果開(kāi)票寫(xiě)新鮮活肉這個(gè)要交稅嗎?因?yàn)橄裎寤ㄈ膺@些是免稅的
國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),走內(nèi)銷,香港公司名義出口,賣給韓國(guó)公司,韓國(guó)公司用pingpang 貨貿(mào)回款到香港公司對(duì)公戶,香港公司需要做賬嗎
老師,如果公司借款了,怎么算出年利率跟月利率
老師餐飲做門(mén)頭廣告牌費(fèi)用有點(diǎn)大幾萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)怎么處理好
十月份成立的公司,到12月底資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額500萬(wàn)元,下年匯算清繳時(shí)資產(chǎn)總額填多少?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答)


對(duì)方不開(kāi)票
不開(kāi)發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
我現(xiàn)在申報(bào)要怎么操作呢?怎樣才能不交稅
正常做成本就可以的,是購(gòu)買(mǎi)的貨物嗎?匯算清交的時(shí)候需要補(bǔ)稅。
是買(mǎi)的貨物,對(duì)方?jīng)]有任何票據(jù),是走的私賬,怎么做賬呢
發(fā)貨單有嗎 加個(gè)人付款證明 借庫(kù)存貸其他應(yīng)付款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
沒(méi)有發(fā)貨單,只有個(gè)人付款記錄
發(fā)貨單能讓對(duì)方給你補(bǔ)嗎?如果補(bǔ)不上的話,你用自己的入庫(kù)單。
如果這筆帳不做進(jìn)去,有盈利,是免稅的收入,這個(gè)是不是還是要交企業(yè)所得稅呢?往年是有虧損的
你好,彌補(bǔ)虧損之后,有盈利需要交。
請(qǐng)問(wèn)下老師,請(qǐng)臨時(shí)工產(chǎn)生的工資費(fèi)用按理應(yīng)該計(jì)入成本,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行 需要發(fā)票 沒(méi)發(fā)票不允許抵扣所得稅
為那批貨直接請(qǐng)的臨時(shí)工能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
工業(yè)的車間的可以 如果商貿(mào)的做到銷售費(fèi)用里面。
我們屬于貿(mào)易公司,小規(guī)模,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
這是哪個(gè)部門(mén)的后勤的做的管理費(fèi)用如果是這是哪個(gè)部門(mén)的后勤的,做到管理費(fèi)用,如果是銷售部門(mén)在做到銷售費(fèi)用里面。
如果按照費(fèi)用錄分錄,那是給臨時(shí)工工資的,怎么會(huì)有發(fā)票呢
臨時(shí)工去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。