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老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個(gè)可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報(bào)的所得稅不一致?這個(gè)有沒有事情?

2020-11-20 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-20 10:32

可以,不過需要21.5.31號之前取得發(fā)票回來,沒有發(fā)票你匯算清繳需要納稅調(diào)增了

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快賬用戶7058 追問 2020-11-20 10:34

比如21年3月份發(fā)票取回,這個(gè)也可以嗎?這個(gè)發(fā)票不是做在了21年3月份的賬里,怎么還可以算20年的費(fèi)用呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-20 10:37

可以的,這個(gè)是可以,你需要20年先暫估,你不是20年做嗎,這個(gè)到時(shí)候收到發(fā)票,差額不大,補(bǔ)上,多做沖掉,少補(bǔ)上,要是這個(gè)差額大,以前年度損益調(diào)整,沖掉,之后通過這個(gè)重新做,不能影響21年利潤

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可以,不過需要21.5.31號之前取得發(fā)票回來,沒有發(fā)票你匯算清繳需要納稅調(diào)增了
2020-11-20
對于前三個(gè)季度有利潤、第四季度出現(xiàn)虧損的情況,是否需要繳納企業(yè)所得稅取決于具體的企業(yè)所得稅政策和稅務(wù)規(guī)定。一般來說,企業(yè)所得稅是根據(jù)全年的利潤總額計(jì)算的,而不是根據(jù)單個(gè)季度的利潤情況計(jì)算。因此,即使第四季度出現(xiàn)了虧損,但如果全年的利潤總額為負(fù),則可能不需要繳納企業(yè)所得稅。
2024-01-04
你現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不上嗎
2022-01-14
對的沒錯的 就是您上面說的這個(gè)意思
2024-04-03
您好,彌補(bǔ)虧損是自動成的,在實(shí)際的工作中
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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