您好 借:應(yīng)付股利100 貸:其他應(yīng)收款 80 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20 只能其他應(yīng)收款80? 而不是100

老師,收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應(yīng)交稅費100借應(yīng)交稅費100貸利潤分配-未分配利潤100
股東借款用未分配利潤充抵,會體現(xiàn)在當月利潤表上嗎?資產(chǎn)負債表上怎么提現(xiàn)的呀? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利 貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款—代扣個稅
老師,我現(xiàn)在分紅了每人10萬 給A.B.C三個股東; 那我是不是借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利30萬 貸:應(yīng)付股利30萬 借:利潤分配——未分配利潤30萬 貸:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利30萬 支付時 借:應(yīng)付股利30萬 貸:其他應(yīng)收款-股東A10萬 其他應(yīng)收款-股東B10萬 其他應(yīng)收款-股東C10萬
這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的,借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款100應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅20個稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。第二筆分錄借貸不平了
這是其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)成股東分紅的,借:未分配利潤100貸:應(yīng)付股利100借:應(yīng)付股利100貸:其他應(yīng)收款80應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅20個稅等于其他應(yīng)收款100萬乘以20%。但是其他應(yīng)收款還是不平啊,差寫20呢
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費發(fā)票,發(fā)票當年就開了,只是發(fā)票沒給到財務(wù)。當時工程結(jié)束后,會計是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認繳制股東沒實繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報處理需要交那些稅
實際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個月留下的在產(chǎn)品,這個到了本月該怎么處理呀?
機械租賃合同是按實際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費用招待費 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費用 招待費貸庫存商品的話 將來審計大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認證申報的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯了,怎么處理?