同學(xué)你好 這個可以的
A公司為一家普通商業(yè)公司,現(xiàn)B公司與A公司簽訂了委托服務(wù)協(xié)議,由A公司負責(zé)B公司產(chǎn)品的推廣。發(fā)貨、開票與結(jié)算由B公司與相關(guān)客戶直接進行,B公司按照銷售額的10%支付給A公司。問A公司應(yīng)該給B開什么類發(fā)票
A公司為一家普通商業(yè)公司,B公司與A公司簽訂了委托服務(wù)協(xié)議,由A公司負責(zé)B公司產(chǎn)品的推廣。發(fā)貨、開票與結(jié)算由B公司與相關(guān)客戶直接進行,B公司按照銷售額的10%支付給A公司。問A公司應(yīng)該給B開什么類發(fā)票?這筆業(yè)務(wù)屬于委托代銷嗎,如屬于委托代銷發(fā)票可以B開給客戶嗎,然后A開發(fā)票給B代銷手續(xù)費?
請問老師,我公司需要與A公司簽訂合同,但是A又委托了B公司做結(jié)算,并且開票也是由B公司開給我公司。像這樣的情況下,我公司是直接與A簽訂合同,A再委托B付款?還是我公司與AB兩個公司作為聯(lián)合體簽合同?
老師你好,公司作為代理商,在A公司下訂單后,A發(fā)貨給B公司,B公司給A公司結(jié)算(我公司不能直接找B結(jié)算)現(xiàn)在由于B公司拖延結(jié)算時間,A公司需要清掉三年內(nèi)的銷售額。我公司要求A先銷售給我公司,待B公司結(jié)算時,我公司再原價銷售給A公司,A再向B結(jié)算。這樣操作可以嗎?
老師下午好,請教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費給B,其中有贈送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費中抵扣,請問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
有沒有稅法上的問題呢?就是原價采購了,又原價賣回給對方
同學(xué)你好 這個沒事 只要有發(fā)票 三流一致就可以