你好,不用的,你發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬工資,這個是應(yīng)發(fā)工資包含個人負(fù)擔(dān)的社保 貸銀行存款這個實際支付出去的 其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保
社保計提,借,管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借,應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代扣代繳 貸:銀行存款 付工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔(dān)部分扣掉
那我的應(yīng)付職工薪酬-工資是不是要把社??鄣??個人繳納的社保。
老師,我們員工工資5700 ,醫(yī)保單位繳納336 個人繳納80 分錄咋寫啊。借管理費用工資5700 貸應(yīng)付職工薪酬工資5700 計提社保借管理費用社保336 其他應(yīng)收款80 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保416 繳納社保。借應(yīng)付職工薪酬社保416 貸銀行存款416 是這樣做分錄的嘛? 我們交通補貼 1000 通訊補貼240 可以扣除不用交稅的,所以5700扣除1240 在扣除80醫(yī)療個人 不用繳納個稅
老師你好,請問假設(shè)只給員工繳納社保,個人部分是400,不發(fā)工資,那么申報工資的是時候是不是申400就可以,計提社保分錄:借:其他應(yīng)收款-個人社保部分,400貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保400,貸:銀行存款400,計提工資:管理費用-工資400 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資400, 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資400, 貸:其他應(yīng)收款 400
老師,請問一下工資表工資2萬,銀行發(fā)放工資看到也是2萬。社保也繳納了。那是不是社保全部算公司上面了?。拷?管理費用 社保 貸應(yīng)付職工薪酬 社保 借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸銀行存款 就行了?不需要把個人的分開?那自然人扣繳端需要申報還需要申報個人的不?
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
請問企業(yè)所得稅里面的工資薪金支出實際個稅報了比如170年萬,獎金是4萬,我填了174萬,但是這4萬我沒有報個稅,但是我實際填了這么多,有事嗎?因為是卡的形式發(fā)的算是福利費也算是獎金
杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料,發(fā)貨的是河南的工廠,發(fā)票和放行單都是河南的,但是采購是在山東,這種能正常報關(guān)進(jìn)行退稅嗎? 客戶采購的產(chǎn)品大類、發(fā)票、物流都一致,但是產(chǎn)品的含量有些許差別,海關(guān)會扣押貨物嗎?
老師好,咱們這一行那句話是叫〔調(diào)表不調(diào)賬〕來著嗎?或者是我記反了。以及這句話的原因
杭州外貿(mào)公司在山東買的肥料,發(fā)貨的是河南的工廠,發(fā)票和放行單都是河南的,但是采購是在山東,這種能正常報關(guān)進(jìn)行退稅嗎?
老師想問下裝訂憑證第一頁放啥,我看有的放科目余額表,有的放對公明細(xì),這個是根據(jù)習(xí)慣來嘛,沒有特殊規(guī)定嘛
老師,請問我公司每月15號才發(fā)上個月工資,那我報個稅是在15號之前,請問那申報工資金額與實際發(fā)放工資不符怎么弄呢!
國際飛機(jī)票的旅客聯(lián)可以報銷入帳嗎?
買腳手架的錢計入什么科目,9000左右
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時,收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開票,是開銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
社??梢圆挥糜嬏岵?
你好,最好計提通過應(yīng)付職工薪酬。
準(zhǔn)則規(guī)定的是需要計提。
每個月月底繳扣的是當(dāng)月的社保 那我計提是在當(dāng)月月初對嘛
可以的,你也可以在繳納的當(dāng)天做計提
老師 你看看我記得對嗎?
借款的那個用其他應(yīng)付款二級科目寫個人或者是企業(yè)。你這不是借的銀行的吧?
你好 其他的可以的。
借款的那個用其他應(yīng)付款二級科目寫個人或者是企業(yè)。你這不是借的銀行的吧?\\" - - - - - - - - - - - - - - - 是我們另外一家公司借的
你好,寫對方企業(yè)的。
老師 這樣對不
可以的,可以這么做的。
好 那我現(xiàn)在做8月份的,7月借的5000,8月還,是借其他應(yīng)付款-對方企業(yè),貸銀行存款,是的嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,銀行手續(xù)費是借什么呀
借管理費用、開辦費,貸銀行存款,沒有收入之前都做這個。
如果開始營業(yè)了,借財務(wù)費用、手續(xù)費貸銀行存款。
庫存現(xiàn)金的二級科目明細(xì)填寫啥呀
庫存現(xiàn)金沒有二級科目的。
老師,您看看有沒有記錯的地方,還有一筆無票收入我該怎么記呢
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入小規(guī)模的,3%的,不需要交稅的做這個。
跟有票收入記法一樣對不
對的,是的,是這么做的。