同學(xué)你好 這個(gè)屬于的
我建筑公司,比如我施工了8棟樓,同屬于 a項(xiàng)目部。我想核算下每棟樓的成本,如果 現(xiàn)場(chǎng)人員遞交財(cái)務(wù)單據(jù),比如用款用料分不清,最后成本有點(diǎn)混合怎么辦? 還有我分明細(xì)時(shí)候,怎么列會(huì)計(jì)科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1號(hào)樓 剛才 2號(hào)樓 這樣嗎? 還是寫(xiě)成 工程施工-a項(xiàng)目部-合同成本 -直接材料(這里寫(xiě)原材料好還是寫(xiě)直接材料,還是寫(xiě)什么)-1號(hào)樓 以此類推 2號(hào)樓,分這么細(xì)核算嗎? 還有快4級(jí)明細(xì)了,這樣后面明細(xì)有先后順序嗎老師,你給我寫(xiě)下正確的 !我不理解 比如說(shuō)發(fā)生間接費(fèi)用 發(fā)生的輔材 怎么寫(xiě)科目明細(xì),便于我以后核算查賬,我實(shí)在不會(huì)!
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來(lái)源是原來(lái)的建設(shè)指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來(lái)開(kāi)支各項(xiàng)支出。然后在今年的8月份,財(cái)政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財(cái)政的大平臺(tái)走了,我想問(wèn)的是:1、收到指揮部轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)繼續(xù)使用的資金在支出時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財(cái)政專戶時(shí),應(yīng)該怎么入賬
老師好,想問(wèn)老師一道政府會(huì)計(jì)題。 根據(jù)某一學(xué)校2019年發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。 1.2019年4月9日某用授權(quán)支付方式,支付預(yù)存電費(fèi)10000元,月底確定認(rèn)當(dāng)月電費(fèi)實(shí)際發(fā)生了950元。2.某一教學(xué)樓為租賃用房,2019年1月1日預(yù)付三個(gè)年度租金72000元。預(yù)付租金應(yīng)在租賃期內(nèi)按月平均攤銷。請(qǐng)編制預(yù)付租金和攤銷租金的會(huì)計(jì)分錄。 3.報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)出售一項(xiàng)固定資產(chǎn),該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面余額為50 000元,已計(jì)提的累計(jì)折舊為30 000元,賬面價(jià)值為20 000元(50 000-30 000),出售價(jià)款為25 000元,款項(xiàng)已存入銀行。按照規(guī)定,該項(xiàng)出售價(jià)款應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政。暫不考慮增值稅業(yè)務(wù)。 4.2019年2月26日,收到科技廳項(xiàng)目資金(專項(xiàng)收入)500萬(wàn)元,其中100萬(wàn)元用于購(gòu)買儀器。? 5.年末,該單位預(yù)算指標(biāo)未全部下達(dá),其中,財(cái)政授權(quán)支付方式的預(yù)算指標(biāo)有400萬(wàn)(年中下達(dá)的零余額賬戶已全部使用),直接支付的預(yù)算指標(biāo)600萬(wàn)。第二使用直接支付的預(yù)算指標(biāo)購(gòu)入價(jià)值為200萬(wàn)元的固定資產(chǎn)。
老師你好,政府會(huì)計(jì)制度下,預(yù)算會(huì)計(jì)記賬,給單位衛(wèi)生間頂做防水,屬于維修(護(hù))費(fèi)嗎?
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來(lái)的收入主要是政府購(gòu)買服務(wù)和面向社會(huì)的服務(wù)性收入,其他沒(méi)有固定的財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助,由于我們自己沒(méi)有辦公場(chǎng)地,辦公場(chǎng)地固定資產(chǎn)都是上級(jí)部門(mén)的,現(xiàn)在財(cái)政要給我們這個(gè)辦公場(chǎng)地裝修款150萬(wàn),和辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)50萬(wàn),這種情況,我們要執(zhí)行什么會(huì)計(jì)制度,這兩個(gè)業(yè)務(wù)收到和支付時(shí)要怎么做賬呢?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?