你好 如果你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的話,需要調(diào)整的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制, 如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以選擇有一個未來適用伐,可以直接坐到當(dāng)年,影響今年的利潤。
老師請教您一個問題,去年對方開給我一個職工教育經(jīng)費的專票六千多。 當(dāng)時票沒給我,我就認(rèn)證做賬了,那是去年年底,結(jié)果到今年對方發(fā)票找不見了。 由于是業(yè)務(wù)員的失誤找不見了,他們財務(wù)也不給作廢,現(xiàn)在就很麻煩。 他說等他有別的客戶不需要開票的,她再給我重新開一張發(fā)票。我想原來那張找不見的發(fā)票,我直接進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出行不行呢?
老師,我們?nèi)ツ晔盏?00萬發(fā)票認(rèn)證了,一直沒有付款,現(xiàn)在對方要我們沖紅,這個對去年的財務(wù)報表或者審計報告什么的需要調(diào)整什么嗎
老師,我們?nèi)ツ暾J(rèn)證了200萬發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在需要給對方開紅字信息單,去年的成本就相當(dāng)于少了200萬,老板問對去年的報表需不需要調(diào)整,我說不需要,但是感覺沒有什么說服力,我應(yīng)該以什么專業(yè)術(shù)語去表達(dá)呢
老師,請問一下,我們建筑行業(yè),合同執(zhí)行一半沒法繼續(xù)執(zhí)行下去了,總共3500萬合同,已執(zhí)行2000萬,余下1500萬不能執(zhí)行了,但是去年我們已經(jīng)全部開了發(fā)票給對方,現(xiàn)對方要退回1500萬的合同,請問這該怎么操作?發(fā)票需要退回嗎?對方已抵扣,是不是要申請紅字信息表?
老師,我們2年前稅務(wù)代開了張專票10萬,對方也認(rèn)證抵扣了,但是業(yè)務(wù)沒開展,現(xiàn)在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬,我們代開的紅字發(fā)票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價稅合計8萬。對方回復(fù)說退款8萬沒問題,我想問問對我們自己有什么影響嗎?賬是一直掛著嗎?
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整