你好,去年的報表是不需要修改的。
老師你好,我們公司去年虧損了很多,但是去年有一筆成本,現(xiàn)在對方要把發(fā)票紅沖,請問我現(xiàn)在這么做賬對嗎?還是需要調(diào)整去年的納稅申報表?
老師,我們?nèi)ツ晔盏?00萬發(fā)票認(rèn)證了,一直沒有付款,現(xiàn)在對方要我們沖紅,這個對去年的財務(wù)報表或者審計報告什么的需要調(diào)整什么嗎
老師,我們?nèi)ツ暾J(rèn)證了200萬發(fā)票,沒有付款,現(xiàn)在需要給對方開紅字信息單,去年的成本就相當(dāng)于少了200萬,老板問對去年的報表需不需要調(diào)整,我說不需要,但是感覺沒有什么說服力,我應(yīng)該以什么專業(yè)術(shù)語去表達(dá)呢
老師,假如我們合同金額10萬,開票開了12萬,是專票,對方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在出現(xiàn)了狀況,對方要求把那個2萬紅沖掉,我們可以直接紅沖差額2萬的發(fā)票嗎,還需要對方退發(fā)票或者給什么資料嗎
老師,我們21年有張100W的發(fā)票開給對方,對方一直沒付款,我們現(xiàn)在起訴對方,法院問我們發(fā)票開過去對方有沒有認(rèn)證掉,這個哪里可以看到或者查到嗎
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
這個屬于日后調(diào)整事項嗎
對,你這個在本年度沖銷就可以。
那審計報告已經(jīng)出了,還需要修改嗎?不需要備注什么嗎
這個沖銷,你沖銷本年的收入成本費用就可以。