你好,那你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)檫@里2%的減免自己選擇不了。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),我自己普票開(kāi)了48294.07,增值稅專(zhuān)票自己開(kāi)了21548.02(不包括次月沖紅46452.47),這個(gè)我怎么填寫(xiě)增值稅小規(guī)模申報(bào)表呢?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的1%專(zhuān)票,甲方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,收回紅沖后,重新開(kāi)具3%的專(zhuān)票(一般納稅人),請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表怎么填?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模開(kāi)的3%的專(zhuān)票后來(lái)因?yàn)榧t沖了1%的專(zhuān)票,導(dǎo)致申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅額是1145,實(shí)際該繳納2000,報(bào)表該怎么填報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,1月份開(kāi)了張專(zhuān)票,7月作廢重開(kāi),出現(xiàn)稅率不一樣,多的稅額現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表咋填寫(xiě)?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)1月份開(kāi)了專(zhuān)票1%,到這個(gè)月紅沖,重開(kāi)專(zhuān)票3%,這多出來(lái)的2%的稅金應(yīng)該如果填報(bào)增值稅申報(bào)表?謝謝?。。?/p>
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
不是要減免,是要交,但不知道填寫(xiě)在哪一欄。如果在1.2欄填寫(xiě)了不含專(zhuān)票金額,那紅沖的金額又要填寫(xiě)在哪?
需要繳納2%的。但是系統(tǒng)里面出來(lái)的是不需要繳納。
這個(gè)問(wèn)題只能找大廳辦理,自己在網(wǎng)絡(luò)上辦不了,是嗎?謝謝
是的是的,是這么做的。
謝謝老師?。?!
不用客氣,工作愉快。