也就是你的專票出現(xiàn)了負數(shù)是嗎 在1.2欄填寫負數(shù) 10欄填寫的普票的 你這個得去稅務(wù)局申報
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),我自己普票開了48294.07,增值稅專票自己開了21548.02(不包括次月沖紅46452.47),這個我怎么填寫增值稅小規(guī)模申報表呢?謝謝
老師,我是小規(guī)模,上季度代開專票開錯了,這個季度紅沖后又重新開了,增值稅申報表我填寫錯了,應(yīng)該怎么填?
老師 請問一下 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 我們自己有開普票20幾萬,然后有去稅務(wù)局代開專票九千多,申報表上面要填寫自己開的普票的部分嘛?
小規(guī)模增值稅申報表怎么填寫,我這個月確認收入不含稅銷售額805797.52,其中包括開的普通發(fā)票不含稅20101.99,我該怎么填增值稅申報表
老師,問一下,從4月開始小規(guī)模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報表里面怎么填寫呢
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進項稅額72325.86,稅負率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風(fēng)險提示,745.49元的招待費用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
專票沒有出現(xiàn)負數(shù) 老師?我是正常開了68000.49其中46452.47在九月沖紅了
不包括次月沖紅46452.47 這個已經(jīng)包含了 是減去負數(shù)之后的了 專票在第一欄和第二欄里面填寫,普票在第十欄里面填寫。
對。我68000.49里面包扣沖紅了,我專票填寫金額應(yīng)該是包含沖紅還是不包含呢
季度報稅包含 也就是扣除負數(shù)之后的
那我填專票金額的時候就扣除點負數(shù)之后的金額,對吧
老師?第一欄顯示的是3%征收率,而我開的發(fā)票都是征收率為1%的,這個需要怎么操作?謝謝
是的 減免的2%填寫在竹表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目里面。
老師,1、我專票不含稅金額19722.78(發(fā)票上是1%)稅點,我算減免表里面金額時是不是應(yīng)該用 19722.78*2%; 2、稅控盤維護費280元這個月需要抵扣,我是不是在減免稅申報表填寫2.3.4;需不需在主表填寫,如果需要是在哪一欄呢?
3、小規(guī)模增值稅普票沒有達到10萬。增值稅不用交稅。這個季末是否需要做賬,如果需要怎么處理?謝謝!
1.是的 2 需要 和減免的2%填寫的位置是一樣的,都是主表,應(yīng)納稅減征額,還有減免表減免項目里面。
小規(guī)模增值稅普票沒有達到10萬。增值稅不用交稅。這個季末是否需要做賬,如果需要怎么處理?謝謝!
季度末把應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入,二級明細我設(shè)置什么明細比較好呢
你好,二級科目,政府補助。