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請(qǐng)問老師,1月份開了張專票,7月作廢重開,出現(xiàn)稅率不一樣,多的稅額現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表咋填寫?謝謝

2022-10-12 15:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 15:34

同學(xué)你好,跨月作廢就是紅沖。那增值稅表上就有一紅沖的票稅額,和一個(gè)正數(shù)的稅額呀。

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快賬用戶3379 追問 2022-10-12 15:37

請(qǐng)問老師紅沖和正數(shù)是在增值稅申報(bào)正表的哪一行啊

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齊紅老師 解答 2022-10-12 15:38

在增值稅附表一里面可以看到紅字發(fā)票金額。

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快賬用戶3379 追問 2022-10-12 15:39

小規(guī)模的申報(bào)里應(yīng)該沒有這個(gè)吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 15:42

小規(guī)模沒有,現(xiàn)在小規(guī)模是免稅或者3%的稅額呀

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快賬用戶3379 追問 2022-10-12 15:43

開的是專票

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齊紅老師 解答 2022-10-12 15:46

之前是專票,那只能申請(qǐng)退稅。現(xiàn)在是專票,那就現(xiàn)在交稅了。免稅都是填免稅一欄呀

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快賬用戶3379 追問 2022-10-12 15:47

現(xiàn)在重開稅點(diǎn)3%要交稅,要填寫在哪一欄,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-12 15:48

填到這里了。一般你進(jìn)去申報(bào)會(huì)自動(dòng)跳出來

填到這里了。一般你進(jìn)去申報(bào)會(huì)自動(dòng)跳出來
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快賬用戶3379 追問 2022-10-12 15:50

這是填寫不含稅銷售額,紅沖的與重開的金額一樣,只是稅率不同,產(chǎn)生的稅額,填這?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 15:53

紅沖的是在免稅那一欄了10欄,主表16欄會(huì)顯示應(yīng)納稅額。

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同學(xué)你好,跨月作廢就是紅沖。那增值稅表上就有一紅沖的票稅額,和一個(gè)正數(shù)的稅額呀。
2022-10-12
你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬以上的,12欄
2022-07-01
你好,那你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)檫@里2%的減免自己選擇不了。
2022-10-12
你好,正在解答中請(qǐng)稍等。
2023-04-09
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的比例填寫
2023-04-17
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