是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
老師 印花稅的計(jì)稅依據(jù)是 開出發(fā)票 不含增值稅的銷售額嗎
消費(fèi)稅 什么情況計(jì)稅依據(jù)是不含稅銷售額?(1-消費(fèi)稅稅率)? 什么情況是不含稅銷售額直接??消費(fèi)稅率?
計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)即增值額含消費(fèi)稅等價(jià)內(nèi)稅嗎?
計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)即增值額含消費(fèi)稅等價(jià)內(nèi)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅專用發(fā)票上的不含稅銷售額,請(qǐng)問(wèn)那消費(fèi)稅呢?難道包含在不含稅銷售額里嗎?但是消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是銷售額,
用的T+系統(tǒng),今天選單自動(dòng)生成的應(yīng)付賬款為什么在借方
學(xué)校食堂的累計(jì)盈余包括固定資產(chǎn)凈值嗎?
付費(fèi)用類的款,都放其他應(yīng)付款科目可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)合伙企業(yè)收到200多萬(wàn)元分紅款要怎樣申報(bào)
為什么購(gòu)買商品用于員工福利。不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,用于管理費(fèi)用,辦公費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?老師
老師,收到6萬(wàn)元,對(duì)方扣了13%的稅點(diǎn) 那我扣之前,是多少錢? 怎么計(jì)算
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒(méi)開對(duì)
我是公司,干完工裝活,客戶要開13%專票,我沒(méi)有成本票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦。
我是個(gè)體戶,我給客戶開專票,稅是我繳納還是客戶繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問(wèn)題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對(duì)吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問(wèn)題會(huì)牽連b公司嗎