你好,是包含價(jià)內(nèi)稅那部分的
計(jì)算增值稅時(shí),銷項(xiàng)收入包含消費(fèi)稅嗎?即:(價(jià)款+價(jià)外費(fèi)用)×增值稅率=應(yīng)交增值稅,括號(hào)里包含消費(fèi)稅嗎?
應(yīng)稅消費(fèi)品的包裝物進(jìn)行計(jì)算消費(fèi)稅的依據(jù)已經(jīng)包含消費(fèi)稅了嗎?比如這個(gè)問題,某酒廠銷售糧食白酒,包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià),收取包裝費(fèi)700元(不含增值稅),這個(gè)700里已經(jīng)包含消費(fèi)稅了嗎?如果沒有,那么為什么不是(700+消費(fèi)稅額)×增值稅率=增值稅?
計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)即增值額含消費(fèi)稅等價(jià)內(nèi)稅嗎?
計(jì)算增值稅的計(jì)稅依據(jù)即增值額含消費(fèi)稅等價(jià)內(nèi)稅嗎?
不含增值稅的價(jià)款,乘以消費(fèi)稅稅率,是計(jì)算的消費(fèi)稅稅額嗎?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_專票,蔬菜肉禽蛋類本來國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開的可以抵扣有的開的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣不完,包子過期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬,這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開三個(gè)月做可以不?
老師,客戶付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶,請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿10萬營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開了發(fā)票過來,請(qǐng)問我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開票給我是分4個(gè)型號(hào)開的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
老師,你好,我想問一下,我們就是說要給別的公司開發(fā)票,嗯,如果說那個(gè)公司如果不用我們開的這個(gè)發(fā)票入賬會(huì)有什么影響嗎?允許這樣嗎?
老師,融資租賃留購(gòu)價(jià)款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧?(合同中寫按設(shè)備5%,若無違的行為則優(yōu)惠至1000元),那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢?
您好,也就是說增值額包含價(jià)內(nèi)稅,不包含增值稅對(duì)嗎?
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
那企業(yè)所得稅和員工的個(gè)人所得稅也計(jì)算在增值額里面了吧?
企業(yè)所得稅是不包括的