你好,根據(jù)你的描述,是這樣處理 借:庫(kù)存商品或原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
對(duì)于庫(kù)存,只要貨到了,就要入庫(kù)。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫(kù):借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時(shí)入庫(kù):借:庫(kù)存商品 ?貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)(借方紅字); 這樣通過查看“庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)”明細(xì)賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對(duì)嗎?
老師,如果收到貨,款也付了,發(fā)票沒開,暫估入庫(kù)的話貸方是銀行存款_暫估入庫(kù)嗎
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
小規(guī)模納稅人,支付給廠家一筆貨款,但是發(fā)票還沒收到,直接做成預(yù)付賬款,但是如果想暫估的話,怎么做賬,借庫(kù)存商品-暫估,貸銀行存款嗎?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
6月份修改的五月份增值稅申報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個(gè)賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報(bào)個(gè)稅,有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報(bào)6月份的,這個(gè)員工申報(bào)不成功,顯示未按上一屬期6萬申報(bào),我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個(gè)員工工資預(yù)繳的時(shí)候己經(jīng)減除6萬的費(fèi)用了,年報(bào)的時(shí)候工勞搞特一起匯算時(shí)候還需要 再一次減除6萬嗎減除
現(xiàn)在的智能家居 比如智能窗簾 智能馬桶 這些都是哪個(gè)稅收編碼
老師,公司法人有2個(gè)公司A和B,法人在A公司買社保,工資0申報(bào)(A公司準(zhǔn)備停止一切業(yè)務(wù),沒有員工申報(bào)個(gè)稅),把法人工資在B公司正常申報(bào)可以嗎
老師,我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi),當(dāng)時(shí)沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi),現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,我們是小規(guī)模執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以直接補(bǔ)提10000,計(jì)入今年五月的費(fèi)用里嗎?
無人機(jī)噴灑農(nóng)藥,帶藥和不帶藥所得稅都免嗎
銀行收到多筆一個(gè)人付款,可以一起做賬嗎 ?
6月份補(bǔ)交的去年12月份增值稅這個(gè)賬是做在5月份還是6月份
為啥還要應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,直接銀行存款不行嗎?收到發(fā)票呢?
你好,不可以。因?yàn)闆]有發(fā)票,就需要做暫估入賬處理。 而暫估入賬處理,貸方是不能計(jì)入銀行存款的。 取得發(fā)票的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品或原材料 借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款