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6月份修改的五月份增值稅申報表做的進項稅額轉出1.4萬,然后6月份補交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢

2025-07-13 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-07-13 15:03

你好,具體是什么原因導致的進項稅額轉出呢? 賬務處理是計入到6月份??

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快賬用戶5032 追問 2025-07-13 15:05

稅管員通知稅負率太低讓補交稅款

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齊紅老師 解答 2025-07-13 15:05

你好 借:原材料等科目,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),營業(yè)外支出,貸:銀行存款??

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你好,具體是什么原因導致的進項稅額轉出呢? 賬務處理是計入到6月份??
2025-07-13
金額小就直接做到6月
2025-07-13
你好,你24年12月做了進項轉出。是不是補交了增值稅?嗯
2025-07-01
你好 在轉出月填寫表二就可以
2021-09-13
你好,你6月份有進項稅額轉出,你的這個表沒有體現嗎?
2021-12-25
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