你好,你24年12月做了進項轉(zhuǎn)出。是不是補交了增值稅?嗯
申報稅,一般納稅人,但是之前6更正了6月份的稅,要退稅,但是還沒有退,現(xiàn)在申報7月份的稅,就出現(xiàn)這個問題
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
公司更正了21年5月的增值稅申報表,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,也更正了6月到12月份的增值稅申報表,請問22年的需要更正嗎?
增值稅一般納稅人申報表,所屬期2023年3月份,應納稅額和應補(退)稅額都是10萬元,4月份申報3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報5月份增值稅后,把所屬期5月的應納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報所屬期6月的增值稅時,30欄“本期繳納上期應納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個數(shù)?
請問我司在2022年6月份申報了留底退稅50多萬,7月份收到退稅,財務在填報7月份增值稅申報表的時候填了進項稅額轉(zhuǎn)出50多萬,是不是填錯了?
Excel差旅費報銷單中,領款人的位置不能復制粘貼電子簽名,但是,可以粘貼表格里的內(nèi)容,比如是金額,車票,哪里出了問題,怎么解決步驟
請問老師,普票紅沖不用對方確認,增值稅發(fā)票需要對方確認是嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務收入可以嗎?借:預收賬款,貸,其他業(yè)務收入,應交稅費/增值稅?
老師那就是送給合作社使用,可以入合作社固定資產(chǎn)就是不提折舊就行唄,不用代開合作社發(fā)票名頭就可以對嗎,那要做一個贈送協(xié)議嗎
物業(yè)會計中,購買的勞保用品如手套,垃圾袋,掃把,燈泡,維修機油,維修軸承螺絲刀之類的計入什么科目
老師,我現(xiàn)在是庫存商品出現(xiàn)負數(shù),經(jīng)過查找,是期初余額那庫存商品數(shù)量沒錄上導致后期出現(xiàn)負數(shù)
請問老師,隨同軟件產(chǎn)品一同出售的軟件安裝費,是不是要和產(chǎn)品產(chǎn)品開在一張發(fā)票上?稅務按13%開,才可申請一同退稅?
你好老師個體戶經(jīng)營超市系統(tǒng)里的銷售金額和前臺收銀臺交上的金額有差額是什么原因
請教老師:基本戶的利息收入需要填報至季度增值稅申報表嗎?謝謝
五百萬房產(chǎn)如何一次性扣除
是的,補交了
你好,你這個建議你問下12366.一般是在本期繳納上期應納稅額上面填寫這個數(shù)據(jù)。