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我是一般納稅人,6月份更正了24年12月份增值稅申報表,做了7萬多的進項轉(zhuǎn)出,6月份申報25年5月份報表是正常的,現(xiàn)在7月申報6月報表,上期留抵稅額出現(xiàn)負6萬多,是怎么回事?

2025-07-01 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-01 14:34

你好,你24年12月做了進項轉(zhuǎn)出。是不是補交了增值稅?嗯

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快賬用戶3819 追問 2025-07-01 14:37

是的,補交了

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:41

你好,你這個建議你問下12366.一般是在本期繳納上期應納稅額上面填寫這個數(shù)據(jù)。

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你好,你24年12月做了進項轉(zhuǎn)出。是不是補交了增值稅?嗯
2025-07-01
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2025-07-01
沒有問題,你留底都給你退回來了,就需要進項轉(zhuǎn)出,就沒有這些留底了。
2023-12-27
你好,那就是填寫3萬。
2022-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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