你好 在轉(zhuǎn)出月填寫表二就可以
公司19年4月5月少抵了進項稅額,然后在八月份辦理了退增值稅,4月5月申報表修改了,是不是要要修改6月申報表的數(shù)字了。
請問20年11月份收到專票車輛的保險費用,合計不含稅金額是11811.74元,稅額708.71元,稅額已經(jīng)抵扣,今年的5月份之前已經(jīng)匯算清繳過了,請問要再次修改匯算清繳的話,不含稅金額需要在期間費用明細調(diào)增,那稅額呢?需要在匯算清繳直接修改嗎?還是等下個月申報增值稅時,進項稅額表那里填寫轉(zhuǎn)出708.71元?
今年5月份的進項稅額需要轉(zhuǎn)出!申報時是需要修改5月份的增值稅納稅申報表呢還是直接在轉(zhuǎn)出月份填寫?
稅務(wù)局要求做2019年9月份進項稅額轉(zhuǎn)出,是直接在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫就可以了嗎?十月份的增值稅申報表還需要改嗎。
今年4月份申報的個稅在5月份進行更正報表,需要逐月更改后面屬期的申報表也就是我5月份做的申報表嗎
以前年度的只修改年度的財務(wù)報表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因為上游不給我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個人所得稅可以暫時不報嗎
請問,我們公司在京東平臺銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價格是100元,實際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費用還是做成項目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費報多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個 地址 這是填什么地址
跨年也是這樣嗎?我們單位會計處理跨年的轉(zhuǎn)出時回去修改增值稅納稅申報表
你好 在轉(zhuǎn)出當月填寫申報表 處理一樣的?