是的,就是那樣處理就行
我想問(wèn)一下3月份退回的2月的社保怎么做分錄呢 我之前直接最好了借管理費(fèi)用公司社保,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,貸,銀行存款 那我3月是不是可以直接借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入?
付了一筆測(cè)試費(fèi)5元 借:管理費(fèi)用—其他5 貸:銀行存款5 測(cè)試費(fèi)退回了。我的分錄是 借:銀行存款5 貸:管理費(fèi)用5 請(qǐng)問(wèn)這樣做不行嗎?
老師,12月份的差旅費(fèi)次年1月員工才出差回來(lái)報(bào)銷,金額很小,可以直接在次年1月做賬借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸銀行存款嗎,他是管理部門的
老師,你好,預(yù)支差旅費(fèi):借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸:銀行存款 回來(lái)報(bào)銷時(shí):借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 這樣對(duì)嗎?如果 是:借:管理費(fèi)用-備用金 貸:銀行存款
老師,我一月付的3000元費(fèi)用報(bào)銷款,3月票回來(lái),我兩個(gè)貼一起,做管理費(fèi)用貸銀行存款行嗎
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?