你好,沖銷暫估的分錄是 借:應付賬款-暫估應付款 貸:庫存商品?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
1.貨款已全額預付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款借:預付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應交稅費- 怎么做了呢
采購貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫存商品 貸應付暫估款 借 應付暫估款 貸 銀行存款 等來發(fā)票 借 應付暫估款 貸什么
采購貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫存商品 貸應付暫估款 借應付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應該怎么做
老師,辦公司營業(yè)執(zhí)照好像是要法定代表人在現(xiàn)場拍照的?我之前辦個體工商戶辦執(zhí)照就是有拍照這一槎的,那辦公司的也會有嗎
個人買車掛在公司名下,購買車輛保險的費用,個人把錢轉入公司公戶,以公司名義去買保險,現(xiàn)在個人轉入公司公戶的這筆賬怎么做賬?以后怎么平這個賬?
老師 我們是一般納稅人,做運輸行業(yè)的 2025年4月運費收入326600元整 購入加油、輪胎362699.11 老師成本比收入大可以嗎? 我購買進來的油和輪胎直接做到主營業(yè)成本了
二手車發(fā)票開12萬,實際只花了9萬,我該怎么做賬
發(fā)票額度剛從500萬增加到1500萬,為什么開票提示額度不足。昨天申請的,電子稅務局已經變成,1500萬了
老師,去到一家新公司,什么都是從新的開始,老板對財務也不懂,關于軟件的問題我們要怎么去搞來做帳?是老板去買來還是我們會計自己弄來?
你好,請問我們公司4月份收到一張專票,但是用于2024年的年終匯算中的暫估,4月進項稅額稅額已經勾選,現(xiàn)在怎么做賬,會計分錄怎么寫?謝謝
老師好,有跌價準備的設備已經銷售,跌價準備已經結轉,現(xiàn)在客戶要退回來,那這個跌價準備怎么處理?還原回來?還是按照銷售時候的凈值去核算新的庫存價值?
工商年報中單位繳費基數(shù)怎么計算的,有些員工是半道才買報銷的這如何取數(shù)呢
收到社保局生育津貼款,產假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
但是我們當月就把貨賣了
能直接結轉庫存嗎?
你好,沖銷暫估的分錄是 借:應付賬款-暫估應付款 貸:庫存商品? 然后根據發(fā)票做購進的分錄 然后根據銷售情況,做收入分錄,結轉成本分錄啊?