您好,〔2016〕36號(hào))附件3營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定,航空公司提供飛機(jī)播灑農(nóng)藥服務(wù)免征增值稅。這意味著,如果您的公司提供無(wú)人機(jī)噴灑農(nóng)藥的服務(wù),可以享受增值稅免稅政策
公司屬于商貿(mào)公司,主營(yíng)相機(jī),無(wú)人機(jī),賣(mài)了一個(gè)植保無(wú)人機(jī)也就是噴灑農(nóng)藥施肥用的開(kāi)票大類(lèi)是農(nóng)業(yè)機(jī)械,是屬于農(nóng)機(jī)嗎?免征增值稅嗎?如果免需要稅局備案嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)人機(jī)噴灑農(nóng)藥免征企業(yè)所得稅嗎,如果有減免的話(huà)請(qǐng)問(wèn)具體文件是哪個(gè)
老師,做無(wú)人機(jī)的公司,幫客戶(hù)撒農(nóng)藥,現(xiàn)在收到的發(fā)票名稱(chēng)不是技術(shù)服務(wù)費(fèi),就是寫(xiě)農(nóng)藥噴灑作業(yè),可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)數(shù)電票添加項(xiàng)目時(shí),優(yōu)惠政策及簡(jiǎn)易計(jì)稅如何選擇?這個(gè)是無(wú)人機(jī)給農(nóng)作物噴灑農(nóng)藥,可以選免稅嗎?
老師,新成立的農(nóng)業(yè)科技公司,主要業(yè)務(wù)就是植保無(wú)人機(jī)噴灑農(nóng)藥,人工、機(jī)械給林草局除草或者播種,請(qǐng)問(wèn)除草和播種可以免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對(duì)財(cái)務(wù)人員,企業(yè),他個(gè)人來(lái)說(shuō),有哪些風(fēng)險(xiǎn),特別是財(cái)務(wù)人員有什么影響沒(méi)有
老師,工資個(gè)稅,前幾個(gè)月申報(bào)都不超5000,六月所屬期申報(bào)了5800元,是不是累計(jì)數(shù)不超過(guò)都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個(gè)月報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購(gòu)蘋(píng)果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識(shí)產(chǎn)權(quán)做什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)工資因資金不足,有兩個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資了,但每個(gè)月都按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在要報(bào)季度報(bào)表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務(wù)工假如說(shuō)2.3月份申報(bào)人數(shù)1個(gè)且0工資申報(bào),現(xiàn)在合并申報(bào)5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報(bào)工資啦
老師 請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳所得稅,今年預(yù)繳的,漏記賬了,可以在6月補(bǔ)記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務(wù)處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?
企業(yè)所得稅沒(méi)有免稅政策