你好。農機作業(yè)可以免增值稅 不免所得稅
郭老師,上次問過您,小規(guī)模季報,免征增值稅和所得稅,農業(yè)科技公司每月只開幾張免稅票,無其他真實業(yè)務, 老師我按照您說的,我增加了點現(xiàn)金 借,現(xiàn)金貸其他應付款-某某 購買商品 老師因為我們是農業(yè)種植購買幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物資產 代 現(xiàn)金比較合適, 發(fā)生了一些農業(yè)用的消毒液 我記到借生產成本 農業(yè)機械 代 現(xiàn)金 月末結轉時候 消耗性生物資產 轉入到主營業(yè)務成本是嗎? 我把生產成本轉到消耗性生物資產了,老師 您看下我虛做的這幾筆分錄哦沒問題吧 郭老師? 因為我暫借款現(xiàn)金做的多點,我購買幼苗時候,一部分代 其他應付款,一部分 現(xiàn)金 ,問題來了,最后,現(xiàn)金流量表中收到的,其他與經營活動有關的現(xiàn)金,這塊 是 哪個數(shù)據(jù)啊,郭老師,是不是,我這兩筆其他應付款產生的,我不理解,我想先把,報表做成,和上個季度申報差不多數(shù)據(jù),后期慢慢真實,起來,在調整可以嗎?老師?求仔細看看我的問題
老師可以回復我一下嗎?我題目沒有輸入完整,我需要追加一下問題,謝謝老師!!1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售甲產品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時收取包裝費226元。(2)銷售乙產品,開具普通發(fā)票金額為1090元,同時收取保價費218元。(3)企業(yè)將自產的一批新產品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產品無同類產品市場銷售價格,國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%。(4)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價款為3000元,稅額是390元;請運輸公司運送外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運費含稅價2180元。(5)外購包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購進的農產品的50%發(fā)給職工,其余用于生產,農產品扣除率為9%。(7)從國外購進一批產品,關稅完稅價格10000元,關稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。(8)月末盤點時發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因為倉庫保管員管理不當造成的,該批材料
請問老師,我公司是新成立的農業(yè)公司一般納稅人,主要養(yǎng)牛,還有種植有機草,我們的增值稅是不是免征的呢,企業(yè)所得稅適用是不是減半征收呢,在稅收政策上有哪些優(yōu)惠?感謝老師
老師,新成立的農業(yè)科技公司,主要業(yè)務就是植保無人機噴灑農藥,人工、機械給林草局除草或者播種,請問除草和播種可以免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,新成立的農業(yè)科技公司,主要業(yè)務就是1.植保無人機噴灑農藥,2.人工、機械給林草局除草或者播種,3.租賃植保無人機。請問我的主營業(yè)務成本科目可以就設兩個嗎,一個是主營業(yè)務成本-服務,一個是主營業(yè)務成本-租賃。
權益法下,賺了計入“營業(yè)外收入”,那么虧了計哪個科目呢?
你好,老師!應付職工薪酬明細賬上二級明細只有工資,沒有其他,但在生產成本和管理費用明細賬里都有工資,福利費,社保等,這個會計除了工資,其他都沒計入應付職工薪酬這個科目,那么匯算清繳時填A105050表中的福利費社保經費等要是按應付職工薪酬明細賬填是沒數(shù)的,要是按生產成本和管理費用填是有數(shù)的,我按哪個填呢?
老師,我們每個月發(fā)一次安全獎和周衛(wèi)生獎。都是以現(xiàn)金發(fā)放。我還需要計提嗎?還是直接計入制造費用—福利費
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
賣建筑材料的,學什么行業(yè)的實操課?
股東分紅記入哪個科目哪個明細科目?
匯算清繳時,營銷服務費 填在期間費用的什么地方?
老師報企業(yè)個稅是下什么軟件?在那下?
變更營業(yè)范圍需要辦理銀行變更嗎?
2025年做2024年匯算清繳被認定為不是小微企業(yè),那2025年預繳所得稅還可以是小微企業(yè)嗎