借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
小規(guī)模納稅人12月份開了一個(gè)普票6萬,稅率開錯(cuò)了,開了5%,1月份需要紅沖,怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人12月新成立的公司,12月夠進(jìn)商品5件5000元,當(dāng)月銷售3件4500元,已開出普通發(fā)票,銷售1件1500元開出專票,款項(xiàng)均未支付,本月無其他業(yè)務(wù)發(fā)生,做出本月該公司相關(guān)的全部會計(jì)憑證,分購進(jìn)發(fā)票已收到和未收到兩種情況做出分錄
小規(guī)模納稅人房地產(chǎn)公司,11月份樓盤開盤,計(jì)劃開收入票3000萬元,征收率為5%。12月份升格為一般納稅人,進(jìn)成本專票,請問這么做可以嗎?
10月賣了一個(gè)茶壸800元,10月未開票做的無票收入,11月份客戶要發(fā)票了,開了一張800元的發(fā)票,請問怎么做賬?(小規(guī)模納稅人)?
9月份收到預(yù)售款4萬元,做了自提稅無票收入,10月份客戶又要發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄
公司簽的代運(yùn)營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計(jì)算應(yīng)納增值稅額,為什么不減去之前計(jì)算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應(yīng)付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報(bào)表上有存貨,這個(gè)存貨要怎樣處理?
請問老師 公司要注銷了,其他應(yīng)付款——法人 賬戶有余額應(yīng)該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!
個(gè)獨(dú)分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉(zhuǎn)?
老師,個(gè)人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對方發(fā)過來培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點(diǎn)不對
老師,請問一下我們從總包那兒承包項(xiàng)目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個(gè)稅由誰來申報(bào)?
我說的退費(fèi)了分錄怎么做
用銀行存款退款了
是你們給客戶退了4500,是吧
前面收到
現(xiàn)在退款
借:應(yīng)收賬款
貸:銀行存款
再沖減面的收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:應(yīng)收賬款
借:庫存商品
貸:主營業(yè)務(wù)成本
再做這筆分錄就可以
我3月份是無票收入 借銀行存款4486.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用13.5 貸 主營業(yè)務(wù)收入4455.45 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅44.55
我想問我5月份退款了,分錄怎么做?
實(shí)際退款4500,銀行手續(xù)費(fèi)扣了9元
借:主營業(yè)務(wù)收入4455.45
應(yīng)交稅費(fèi)44.55
貸:銀行存款4500
退款這樣做分錄,沖收入
扣的手續(xù)費(fèi)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸:銀行存款
保存不了
我是按照這樣子來做的啊
貸:主營業(yè)務(wù)收入-4455.45
應(yīng)交稅費(fèi)-44.55
貸:銀行存款4500正數(shù)
這樣做分錄就能保存了
這里的退費(fèi)是不是要把成本重復(fù)來?
成本沖回來
按照你這樣的方式這樣的話,借貸不平整啊
我看錯(cuò)了
不用借,全都在貸方一負(fù)一正,他是0,平的,你試下
這樣的話需不需要沖回成本
要的,要把成本也沖回來的
庫存商品3000。主營業(yè)務(wù)成本3000,一借一貸,又不能保存了
借:主營業(yè)務(wù)成本-3000
貸:庫存商品-3000
這樣對吧
你沒用負(fù)數(shù)吧,正常的分錄用負(fù)數(shù)做就可以
老師勾選確認(rèn)了要不要做分錄啊
要的,你計(jì)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)里面就可以,和費(fèi)用或成本一起做分錄
老師,我們是商貿(mào)公司購買一些小配件龍頭螺絲,這種怎么做分錄,可以用周轉(zhuǎn)材料,庫存現(xiàn)金 然后配件領(lǐng)用 銷售費(fèi)用 周轉(zhuǎn)材料,這樣分錄對不對
可以的,你這樣的分錄是對的