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現(xiàn)在10月做9月賬,稅控盤已抄稅,但9月有筆發(fā)票要重新開具,我還沒申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,怎么做?

2022-10-11 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 08:22

開的增值稅電子普票,應(yīng)稅產(chǎn)品包子點(diǎn)心

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齊紅老師 解答 2022-10-11 08:23

你好,在九月份紅沖,然后十月份重新開就可以的,但是你這個(gè)月申報(bào)九月份的時(shí)候需要按照你之前開錯(cuò)的發(fā)票來申報(bào)

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快賬用戶6514 追問 2022-10-11 08:25

我現(xiàn)在直接開對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票,那現(xiàn)在開的收入會(huì)計(jì)入這個(gè)月嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-11 08:31

你好,對(duì)的是的,屬于這個(gè)月的。

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快賬用戶6514 追問 2022-10-11 08:33

這個(gè)月要怎么申報(bào)這筆重開的吖,比如9月份開含稅金額100,實(shí)質(zhì)只開95元

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齊紅老師 解答 2022-10-11 08:35

這個(gè)月還是按照100來申報(bào)。

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快賬用戶6514 追問 2022-10-11 08:40

下個(gè)月呢,申報(bào)10月份的時(shí)候呢

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齊紅老師 解答 2022-10-11 08:40

好,下一個(gè)月如果沒有其他的銷售額,填寫-5

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快賬用戶6514 追問 2022-10-11 08:48

沖減我們多繳的差額

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齊紅老師 解答 2022-10-11 08:48

對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的。

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開的增值稅電子普票,應(yīng)稅產(chǎn)品包子點(diǎn)心
2022-10-11
您好 不是9月份按所有發(fā)票入賬報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理
2020-10-22
你好同學(xué),不需要,你下個(gè)月填寫紅字信息表,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2021-11-10
你好!可以的??梢匀ド觐I(lǐng)
2020-10-14
你好,九月份的你先單獨(dú)自己做做手工的,然后九月份的利潤總額加上一到八月份的利潤總額,你自己算一下,填寫你的企業(yè)所得稅。
2022-09-27
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