開的增值稅電子普票,應(yīng)稅產(chǎn)品包子點(diǎn)心
老師,9月份有發(fā)票開錯(cuò),但是當(dāng)時(shí)沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
9月份給商戶開了物業(yè)費(fèi)的增值稅普通發(fā)票,10月份發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正數(shù)發(fā)票,請問10月份這筆物業(yè)費(fèi)還需要做賬務(wù)處理么?如果還需要做的話,需要做哪些具體分錄?
9發(fā)票開錯(cuò)稅率,6個(gè)點(diǎn)的開成了13個(gè)點(diǎn),購貨方已抵扣,10月對(duì)方開了紅字發(fā)票信息表,我也已經(jīng)開了紅字發(fā)票并重新開了正確的票,但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅,10月沒開票,我現(xiàn)在進(jìn)去報(bào)10月的稅,上面只自動(dòng)抵減了增值稅,多交的附加稅要在哪里操作呢
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師你好,我們是高新技術(shù)企業(yè),也是小型微利企業(yè),現(xiàn)在要把賬接回來做,從9月份開始做,但又要以2022年年初數(shù)為期初數(shù)據(jù),所以1-8月份的賬還要補(bǔ),現(xiàn)在又是9月底了,請問我10月份報(bào) 增值稅 和 所得稅 應(yīng)該怎么報(bào)會(huì)快一點(diǎn)呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
你好,在九月份紅沖,然后十月份重新開就可以的,但是你這個(gè)月申報(bào)九月份的時(shí)候需要按照你之前開錯(cuò)的發(fā)票來申報(bào)
我現(xiàn)在直接開對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票,那現(xiàn)在開的收入會(huì)計(jì)入這個(gè)月嗎
你好,對(duì)的是的,屬于這個(gè)月的。
這個(gè)月要怎么申報(bào)這筆重開的吖,比如9月份開含稅金額100,實(shí)質(zhì)只開95元
這個(gè)月還是按照100來申報(bào)。
下個(gè)月呢,申報(bào)10月份的時(shí)候呢
好,下一個(gè)月如果沒有其他的銷售額,填寫-5
沖減我們多繳的差額
對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的對(duì)的。