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9發(fā)票開錯稅率,6個點的開成了13個點,購貨方已抵扣,10月對方開了紅字發(fā)票信息表,我也已經(jīng)開了紅字發(fā)票并重新開了正確的票,但是10月已經(jīng)按9月的交了增值稅和附加稅,10月沒開票,我現(xiàn)在進(jìn)去報10月的稅,上面只自動抵減了增值稅,多交的附加稅要在哪里操作呢

2021-11-05 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 11:21

您好。上個月多交了附加稅,那么下個月就少繳納附加稅

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您好。上個月多交了附加稅,那么下個月就少繳納附加稅
2021-11-05
你好;? ?多繳納的稅費 在 已交稅額欄次里面去體現(xiàn)。 你看系統(tǒng)是否自動出來了? ?
2021-11-05
你好,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出紅字發(fā)票一欄
2021-11-09
你好 做進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面的
2020-11-04
這個你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
2020-10-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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