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某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年八月將自己使用過的一臺設(shè)備銷售給其他企業(yè)取得收入41.2萬元該設(shè)備在2008年四月購進購進時未抵扣進項稅額該固定資產(chǎn)原值50萬元已提至40萬元該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為多少萬

2022-10-10 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 21:51

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41.2/1.03*2% 你好,按照這個來的。
2022-10-10
68÷1.13×13%+35÷1.13×13% 你計算一下結(jié)果同學(xué)
2022-01-07
你好,這里的進項稅額是多少呢?
2022-05-19
你好,適用2010年的政策,應(yīng)交增值稅=200/(1+4%)*2%=3.85萬元
2021-10-16
算銷售使用過的設(shè)備增值稅=200*0.03
2022-10-26
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