41.2/1.03*2% 你好,按照這個來的。
重慶某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年 5月銷售使用過的固定資產(chǎn):一臺2008年9月購進的設(shè)備,取得收入200萬元,該設(shè)備原值為 180萬元。要求:計算銷售使用過的設(shè)備需交多少增值稅?有過程
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
①某企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用稅率為13%,2020年4月出售使用過的設(shè)備,共取得50萬元,設(shè)備購進時共花費200萬元,且未能抵扣進項稅額。該企業(yè)未放棄減免稅,則該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。 ②某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年1月銷售鋼材一批取得含稅銷售額58萬元。2021年3月因質(zhì)量問題該批鋼材被全部退回,企業(yè)按規(guī)定開具紅字發(fā)票;3月份銷售鋼材取得不含稅銷售額150萬元。該企業(yè)3月增值稅銷項稅額( )萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年八月將自己使用過的一臺設(shè)備銷售給其他企業(yè)取得收入41.2萬元該設(shè)備在2008年四月購進購進時未抵扣進項稅額該固定資產(chǎn)原值50萬元已提至40萬元該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為多少萬
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉(zhuǎn)出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個點的稅?謝謝