68÷1.13×13%+35÷1.13×13% 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購(gòu)買(mǎi)的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售收入68萬(wàn)元,另將自己2008年購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售收入為35萬(wàn)元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購(gòu)買(mǎi)的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售收入68萬(wàn)元,另將自己2008年購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備銷(xiāo)售,取得含稅銷(xiāo)售收入為35萬(wàn)元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年八月將自己使用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備銷(xiāo)售給其他企業(yè)取得收入41.2萬(wàn)元該設(shè)備在2008年四月購(gòu)進(jìn)購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額該固定資產(chǎn)原值50萬(wàn)元已提至40萬(wàn)元該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為多少萬(wàn)
某商貿(mào)企業(yè)(為增值稅一般納稅人)進(jìn)口機(jī)器一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格為210萬(wàn)元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅為50萬(wàn)元,;本月將機(jī)器售出,取得不含稅銷(xiāo)售額350萬(wàn)元。要求:計(jì)算該商貿(mào)企業(yè)本月應(yīng)納增值稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備(非農(nóng)機(jī))和農(nóng)機(jī)共取得含稅銷(xiāo)售額800萬(wàn)元,未分別核算。如果分別核算,銷(xiāo)售機(jī)器設(shè)備(非農(nóng)機(jī))取得含稅銷(xiāo)售額650萬(wàn)元,銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)取得含稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷(xiāo)售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶(hù)許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷(xiāo)人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專(zhuān)用發(fā)票要抵扣的話(huà),應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
等于8.5但就是搞不明白,08年35萬(wàn)所乘的稅率不一樣。
沒(méi)有哦,不好意思,不好意思,后面你這個(gè)零八年買(mǎi)的,這個(gè)是可以享受簡(jiǎn)易積水,不好意思,后面我沒(méi)注意看那個(gè)。35÷1.03×2%