你好,這里的進項稅額是多少呢?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設(shè)備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅()萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年八月將自己使用過的一臺設(shè)備銷售給其他企業(yè)取得收入41.2萬元該設(shè)備在2008年四月購進購進時未抵扣進項稅額該固定資產(chǎn)原值50萬元已提至40萬元該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅為多少萬
某商貿(mào)企業(yè)(為增值稅一般納稅人)進口機器一臺,關(guān)稅完稅價格為210萬元,假設(shè)進口關(guān)稅為50萬元,;本月將機器售出,取得不含稅銷售額350萬元。要求:計算該商貿(mào)企業(yè)本月應(yīng)納增值稅額。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)和農(nóng)機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農(nóng)機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
沒有進項稅額
你好,沒有進項稅額,則該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅=68萬/1.13*13%%2B35萬/1.03*2%
為什么后面的稅率和前面的稅率不一樣啊
你好,是的,兩個事項的稅率是不同的 這個題目的考點,也就是在這個地方?
為啥我看書上銷售舊貨不都是3征收率減按2嗎
你好,這個是舊的固定資產(chǎn),是按3%的征收率減按2%征收增值稅
那前面的2013年購買的一臺機器設(shè)備為什么不能算
你好,因為前面的2013年購買的一臺機器設(shè)備,進項稅額抵扣了,不符合上述情形啊
我還是不太明白,
你好,這里是兩種情況 1,是正常購進的固定資產(chǎn),進項抵扣了 2,進項稅額沒有抵扣的固定資產(chǎn) 需要分別計算?