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老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢

2025-05-17 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-17 12:58

借管理費用、勞務(wù)費 等貸、其他應(yīng)收款

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 12:59

直接計提單位繳納部分的社保不可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-17 13:01

那你得讓他給你重新開發(fā)票,開社保才行 這個做社保要么有發(fā)票,要么有完稅證明

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 13:08

借 管理費用 勞務(wù)費 單位繳納部分 其他應(yīng)收款 個人繳納部分 貸 銀行存款 等到計提工資時時,也就是發(fā)放工資時從工資中扣除個人繳納部分 借 應(yīng)付職工薪酬 工資 貸 其他應(yīng)收款 個人繳部分 銀行存款

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 13:09

這樣就不需要開具完稅或者發(fā)票了吧

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齊紅老師 解答 2025-05-17 13:13

?你們自己申報繳納的才行

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 13:33

4月份是原單位給他們申報的,從5月份才把他們轉(zhuǎn)過來,如果我們沒申報就不能像我寫的分錄那樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-17 13:34

是的是的,沒有申報,不能這么寫

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 13:35

那我怎么調(diào)整呢,因為我們給新來的5人發(fā)放工資時得扣除他們自己繳納的部分啊

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齊紅老師 解答 2025-05-17 13:45

按照發(fā)票來做 借管理費用勞務(wù)費 貸其他應(yīng)收款 把你之前的紅沖

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 13:47

那我從收到勞務(wù)費發(fā)票給他們已經(jīng)全額支付了。到最后扣取個人繳納部分社保,怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-05-17 13:52

假設(shè)企業(yè)負擔80 個人20 開100 借管理費用勞務(wù)費80 其他應(yīng)收款20 貸銀行存款100

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 13:54

原單位已經(jīng)給我們開具一張勞務(wù)費發(fā)票了,是按社保款全額開具的,我們已經(jīng)支付了。但是我們給這4人發(fā)工資時要從工資扣回個人繳納部分,

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齊紅老師 解答 2025-05-17 13:59

個人的,你已經(jīng)做到工資里面了,就不要做勞務(wù)費了。做了其他應(yīng)收款,然后發(fā)工資的時候,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款20就可以啦。

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 14:01

翻看上幾條信息,我不就是這么寫的嗎,你不是說不行嗎

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 14:02

你回答問題怎么回事呢

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 14:02

太浪費時間了

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齊紅老師 解答 2025-05-17 14:03

不好意思看成了你做的社保 不好意思浪費你的時間了

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快賬用戶5726 追問 2025-05-17 14:07

用這個勞務(wù)費發(fā)票我直接做成管理費用 社保費不可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-17 14:10

不可以 查賬的話,你發(fā)票后面是勞務(wù)費,你帳上做的是社保怎么解釋?

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借管理費用、勞務(wù)費 等貸、其他應(yīng)收款
2025-05-17
您好親,正常計提折舊扣除就行,就和直接繳費給社保是一樣的,從應(yīng)付職工薪酬里扣除
2025-05-17
那個不需要交社保了哈,直接憑發(fā)票做費用就行
2025-05-17
你好 ;? ? ?你們是勞務(wù)派遣公司的話。需要開代發(fā)工資? 的 代繳社保? ?報個稅的。? 對方都繳納了 不開 社保發(fā)票的??
2021-11-09
可以的,他在其他的公司有社保的情況下,不用成立個體戶。你們簽訂勞務(wù)合同,按照工資來申報個稅就行。
2025-04-08
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