應(yīng)該遵循《增值稅改革稅收優(yōu)惠政策實施細(xì)則》中的相關(guān)規(guī)定,即機器設(shè)備(非農(nóng)機)的銷售應(yīng)當(dāng)按照6%的稅率征收增值稅,而農(nóng)機的銷售則可以享受0%的稅率征收增值稅。因此,甲公司可以按照上述規(guī)定進行納稅籌劃,以減少稅負(fù)

甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售機器設(shè)備K非農(nóng)機)和農(nóng)機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)取得含稅銷售額750萬,農(nóng)機含稅銷售額150萬,請對其進行納稅籌劃
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)和農(nóng)機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農(nóng)機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
圓甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)和農(nóng)機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農(nóng)機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)和農(nóng)機共取得含稅銷售額800萬元,未分別核算。如果分別核算,銷售機器設(shè)備(非農(nóng)機)取得含稅銷售額650萬元,銷售農(nóng)機取得含稅銷售額150萬元。請對其進行納稅籌劃。
甲公司屬于增值稅一般納稅人,2019年7月銷售機器設(shè)備取得含稅銷售額1000萬元,同時又銷售農(nóng)機取得含稅銷售額100萬元,甲公司未分別核算,請對其進行納稅籌劃。(機器設(shè)備稅率13%,農(nóng)機稅率9%)
前年老板用公司賬戶打給個人10w,買他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒有去工商變更。賬目做的長投,一直沒有盈利,現(xiàn)在虧錢賣回給個人,賬目上寫營業(yè)外支出,會不會有問題,股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒有交印花稅
物流公司購入10000元的貨車,入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問題和風(fēng)險
老師,現(xiàn)在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,需要計提嗎?還是支付的時候直接計入“稅金及附加”科目?還是走管理費用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報關(guān)單中的 生產(chǎn)銷售單位填寫錯誤,現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國 正在辦理進口手續(xù),該怎么處理
股東轉(zhuǎn)入對公的款,用于經(jīng)營,不計入其他應(yīng)付款。因為還不起,轉(zhuǎn)入的錢計入資本公積可以嗎?有些老師說可以計入,不影響注銷,有些老師說最好不要計入,注銷時要轉(zhuǎn)實收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會計怎么做分錄
這個辦稅員,沒有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了