你好; 你去看看這個(gè)發(fā)票上傳沒有; 你發(fā)票狀態(tài)是什么? ?
小規(guī)模納稅人,季報(bào),為什么我開票系統(tǒng)上顯示專票只開了5萬,我報(bào)增值稅的時(shí)候國(guó)稅系統(tǒng)里專票提示顯示比這多,報(bào)需要提示不對(duì)
老師您好,小規(guī)模納稅人增值稅已申報(bào)成功,稅費(fèi)減免不需要繳納,實(shí)時(shí)扣款時(shí)顯示未進(jìn)行抄報(bào)稅不允許扣款,但開票UK看到票據(jù)都已經(jīng)上傳過了,怎么操作呢?
小規(guī)模納稅人 UK 開票,為什么UK顯示發(fā)票已開,但是申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,眉頭上顯示我沒開此票數(shù)據(jù)呢
老師,小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅減征額是根據(jù)什么來的?我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)系統(tǒng)顯示我應(yīng)該繳納增值稅194.35,但是開票系統(tǒng)顯示我的增值稅是194.33,相差2分錢,我現(xiàn)在該調(diào)整哪里?
老師,請(qǐng)問一下開票截止日期顯示的是下個(gè)月份的申報(bào)期,是不是就代表已經(jīng)反寫清卡了呢?我是新辦企業(yè)小規(guī)模納稅人,4月末領(lǐng)取的UK,還未開發(fā)票,這個(gè)月登錄UK后顯示自動(dòng)匯總上傳了,我沒有點(diǎn)反寫就出現(xiàn)如圖的信息,是不是已經(jīng)反寫成功了呢?
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請(qǐng)問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請(qǐng)問第二道工序完工百分比多少
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營(yíng)業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
顯示已上傳 也看過了 開票系統(tǒng)能看到 已開發(fā)票中顯示
你好;? ? 看的到 那你這個(gè)申報(bào)表沒有讀取到數(shù)據(jù); 你 手動(dòng)去填報(bào)? ?
手動(dòng)填報(bào) 可稅額又不能填 就是灰色的
?你好 ;? ? 如果開票成功了。系統(tǒng)讀取不了。 找稅務(wù)局 后臺(tái)給你處理哈? ?