好單位主營是什么的?
老師,我單位有個人給我們提供勞務(wù),然后去稅局代開了發(fā)票,但是為啥有地方個稅案 按1.5%交,且交有印花稅。但是另一個人在不同地區(qū)怎么沒有交個稅和印花稅。這是三個地方的,第一個陜州區(qū)5萬勞務(wù),第二個三門峽湖濱區(qū)五萬,第三個靈寶市6.3萬
老師好! 本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,季報,4月有投資人投入資金,故7月申報了印花稅,一起還填了財產(chǎn)和行為稅申報。第三季度電子稅務(wù)局還是要填報財產(chǎn)和行為稅這個表?但是第三季度沒有印花稅以及相關(guān)的稅了,也要申報嗎
老師,7月開始 印花稅申報表格變樣了,其中有一項是 “應(yīng)稅憑證名稱”這個怎么填?我們公司是按照應(yīng)收應(yīng)付期末余額繳納印花稅的。(印花稅本是按書立時就應(yīng)該繳)
你好,想問下我們公司要交買土地的契稅和印花稅,然后和稅務(wù)局簽了三方協(xié)議的那個銀行沒有錢,沒有簽三方協(xié)議的那個銀行有錢,然后我們又不想用這個有錢的銀行簽三方協(xié)議,這種情況下,我們怎么去交契稅和印花稅呢
湖南7-9月的行為印花稅是變了嗎?這個三個地方怎么填
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
財務(wù)咨詢
稅務(wù)局核定的稅種就是技術(shù)合同
財務(wù)咨詢不需要繳納印花稅的。
你這個月有技術(shù)合同嗎?如果有的話,選擇技術(shù)合同數(shù)量填寫合同的數(shù)量,日期填寫簽訂合同的日期。
這是核定的稅種
你好,你這個月發(fā)生沒有發(fā)生。
簽的代理記賬合同,這個屬于技術(shù)合同嗎?
其他沒帶星號的就不填嗎?
好,不屬于技術(shù)服務(wù)合同。
屬于哪個?
那我技術(shù)合同還要填嗎?技術(shù)合同就0申報嗎
好選擇,技術(shù)合同零申報就可以的。
應(yīng)稅憑證名稱填什么?
你好,選擇技術(shù)合同印花稅