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你好老師,2020年我的增值稅和企業(yè)所得稅收入有出入,稅局讓我寫情況說明,因為有以前年度應(yīng)收收回所造成的差異,差異是52621.4。請問這個差異我要寫明細(xì)嗎?比如2020年收回以前年度應(yīng)收202621.37,2020新的收賬款是150000
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問一下,12月的季報如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報表中填寫在哪一欄)
老師,稅務(wù)局要求將前年和去年發(fā)生的柴油進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并不得抵扣,要求我們調(diào)增企業(yè)所得稅。我想問一下,12月的季報如何調(diào)增企業(yè)所得稅?(具體在報表中填寫在哪一欄)
老師,公司去年有筆出口業(yè)務(wù),已經(jīng)退稅完成,今天稅局突然要求按照出口收入占全面收入的比例,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問申報的時候,應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額,應(yīng)該填寫在哪兒?
老師,請教個問題,公司最開始甲乙兩個股東,現(xiàn)在是變成乙一個股東,股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給乙,那么甲前期投入了40萬的,現(xiàn)在協(xié)商后退回他20萬,那么這個賬怎么做,錢又應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
5月份抵扣認(rèn)證了融資租賃設(shè)備利息發(fā)票,現(xiàn)在9月份,如果要進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是更正5月份增值稅報表在附列資料二中 其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形中填寫轉(zhuǎn)出金額還是怎么處理呢
本單位是學(xué)校下屬的一家中醫(yī)門診部,現(xiàn)在就是我們單位自己制劑室制了一些香囊,這個香囊如果售賣的話,和作為福利發(fā)給員工的話,這兩個方面涉及稅務(wù)有些什么樣的問題
老師,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)(設(shè)備)開13個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,需要申報印花稅嗎?收到商標(biāo)使用費(fèi)用開的是6個點(diǎn)的服務(wù)類發(fā)票需要申報印花稅嗎?
外賬會計做賬,工資表不真實,收入不真實,會不會面臨坐牢的風(fēng)險
您好老師!如何能查詢到以前年度的企業(yè)匯算清繳表?
老師好,之前入庫是做 借庫存商品2850.30 貸應(yīng)付賬款-A公司2850.30 付款是少支付了零頭,做的會計分錄是 借應(yīng)付賬款-A公司2850.30 貸:財務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折讓0.30 銀行存款2850這樣做對嗎?
老師請教下,購貨方已經(jīng)發(fā)票抵扣勾選了,我們怎么操作紅沖
老師,開出口票的匯率是以月初第一個工作日Fob的匯率,還是以收款結(jié)匯的匯率
老師,美元怎么做賬?
您好,給個郵箱我發(fā)您好不好