同學(xué),你好
需要申報印花稅的。
收到商標使用費用開的是6個點的服務(wù)類發(fā)票需要申報印花稅嗎?
不需要的
老師,我們是物流企業(yè)一般納稅人,平時開票是9個點的銷項,現(xiàn)在要處置自己使用過的小轎車,申報納稅的時候按13個無票收入申報嗎
我公司出售一臺使用過的固定資產(chǎn),一般納稅人,進項稅額已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局這邊讓我們按照百分之13個點開具,因為我之前開具的都是6個點的發(fā)票,請問13個點的發(fā)票我這邊可以開具嗎?
老師 出售自己使用的小貨車 開的是13個點發(fā)票 申報增值稅的時候直接抵扣進項稅就可以了吧?不需要填資產(chǎn)那個表的吧
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)如何填報增值稅申報表?(開的是專票13個點)
老師,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的固定資產(chǎn),開具了3%的增值稅專用發(fā)票,填寫申報表的時候是填在第一列嗎
老師,公司抵扣了一張進項稅發(fā)票,因上游公司未申報,這張發(fā)票進入了異常憑證,2月份進項轉(zhuǎn)出了,這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了,進項重新抵扣,請問在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫,是填在進項稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次,異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問個問題 A是結(jié)算金額,B是開票稅點。A/1.09x0.84x(1+B)=開票金額。是這么算的嗎
成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎?
建軍節(jié)發(fā)給當(dāng)過兵的員工過節(jié)費,是計入工資薪金,報個稅嗎
老師,這是工業(yè)會計實訓(xùn)中的課程,涉及到了實收資本。公司向法人借款,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,這個錢老是還不了,那就實行債轉(zhuǎn)股。老師,這樣處理的話,賬上實收資本實增加了,但是實際上銀行里還是沒有實打?qū)嵉腻X進去,這可以呀?
老師您好,我們公司在24年10月11月,陸續(xù)購買了固定設(shè)備租賃使用,300萬左右,當(dāng)時報企業(yè)所得稅時沒有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在在申報所得稅時,還能享受嗎 固定設(shè)備現(xiàn)在按月計提折舊
裝修的金額6萬多能做費用嗎
老師,現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸,提高蛋白含量,那這個不影響所得稅免吧,也算初加工吧
老師:公司有量車賣給個人,開13%的普票嗎?需要備注什么嗎?
酒可以開一批酒這樣的發(fā)票嗎
派遣人員薪酬開的也是6個點的發(fā)票,需要申報印花稅嗎?
同學(xué),你好
不需要的
請問已經(jīng)折舊完了的固定資產(chǎn)需要怎么樣做賬?
同學(xué),你好
先放著,等到之后報廢或者出售
那請問銷售使用過的固定資產(chǎn)(設(shè)備)申報印花稅時的稅目叫什么?買賣合同嗎
同學(xué),你好
對,買賣合同