您好,不會,這個也是免稅的
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現(xiàn)的,那我的職工薪酬是不是應(yīng)付職工薪酬這個明細賬的總數(shù)啊,包含在成本里
老師,我們主要是做加工生產(chǎn)白灰,這邊要開始動工了,但是我們現(xiàn)在就是開始平整土地,然后我們從個人的手里租那種就是鉤機呀。就是租這種設(shè)備,這設(shè)備是個人的,他開來我一天可能給他1200到1500塊錢,我想問一下這種情況我們能從稅務(wù)局,他能取得發(fā)票嗎?因為他只有他取得。我才能對公賬戶才能下賬吧,或者就是我想的是不是要是給他報個稅,可是報個稅一個月3萬對吧,打一天1000的話,他這也得3萬塊錢了,太高了吧,我想問問,咱就是它這個能從稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?然后需要交多少稅,然后有什么政策上方面兒的問題,能省點兒稅嗎?
老師 之前的問題你看到了吧?我之前在石油公司的財務(wù)外包公司,是一家會計師事務(wù)所,負責(zé)做石油合資公司的賬務(wù)和調(diào)整報表,這報表有國資委的每月要上報一百多張,每張都需要校驗通過,不通過的還需要好多表格的勾稽關(guān)系 直到調(diào)整完畢,加班多,這些表格調(diào)表不能提前做,就快月底下來才能做,一直到下月初6號左右,但是時不時還增加報表需要調(diào)整,是最底層的,目前也是試用期,老人都調(diào)表調(diào)的好晚,催的不行了,目前在試用期;現(xiàn)在應(yīng)聘北京一家省份駐京辦的四星酒店,財務(wù)經(jīng)理沒應(yīng)聘上,但是這家酒店的成本會計的崗位應(yīng)聘上了,但是工資才7200稅前,五險一金,免費2頓飯,比現(xiàn)在的工資低2800,糾結(jié)去不去呢?在那邊就是調(diào)各種表格,報給國資委,沒用的表一大堆,就是看數(shù)字校驗得通過,糾結(jié)是否去駐京辦酒店,老師給個建議唄
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
單位收到的穩(wěn)崗補貼怎么做賬?
我們的企業(yè)屬于貿(mào)易公司,目前有貿(mào)易銷售和軟件銷售,享受軟件銷售的即征即退的政策,進項只有一次,銷售是多次甚至可能跨年,那么這個怎么算退稅
公司進口貨物又賣給個人,個人不要發(fā)票,公司怎么報稅入賬,做無票收入嗎
離職一次性補償數(shù)計入工資薪金申報個稅嗎
收到退款做什么科目 不是貨款 房租啥的
退回的款項,可以反方向沖嗎,還是負數(shù)沖
老師您好!請教一下,企業(yè)購買了一臺空壓機,價值2460,可以當(dāng)月一次性折舊嗎?
請問已材料已經(jīng)庫了,供應(yīng)商發(fā)票紅沖重新開正確的比之前材料要少了2千,怎么做賬沖減生產(chǎn)成本嗎?
銷售帶走配件的設(shè)備,開票時配件要體現(xiàn)在發(fā)票上嗎
公司舉辦全國中老年藍球賽,給外單位42個計分人員,每人1000元勞務(wù)費,要按勞務(wù)申報個稅嗎?
我一直理解是只有滅菌,然后簡單包裝才可以,有沒有明細條規(guī)
按初加工和深加工的定義來理解就可以,并沒有明文規(guī)定
深加工一般指什么
例如,稻谷和玉米經(jīng)過初加工成為大米和玉米粉,再進一步深加工就能成為爆米花和玉米糊,這種改變了原來的形狀了
我在豆包上搜的
這上面說的不一定對,以你們專管員說的為準,看他怎么認定這個問題
好的,我再問問
好的,這種以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的認定為準