是的,就是那樣填報的哈
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn))
稅局打電話說上游企業(yè)去年開給我們的有張進項發(fā)票有問題,要我們更正今年三月的申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出,填了附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額和其他應做進項稅額轉(zhuǎn)出的情形,都提示申報失敗,應該填哪里呢?
老師9月退了一個貨,我做了個進項稅額轉(zhuǎn)出,需要對方給開退票嗎,目前沒開呢我憑證做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填,還是紅字信息表注明的進項稅額填呢,我這個怎么處理啊
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額,這一行輸入金額轉(zhuǎn)出嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發(fā)票1份,在上月稅局查到為異常發(fā)票,要求作轉(zhuǎn)出進項稅額轉(zhuǎn)出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額)這一行輸入金額轉(zhuǎn)好,還是在23b行(其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形)好?
單位收到的穩(wěn)崗補貼怎么做賬?
我們的企業(yè)屬于貿(mào)易公司,目前有貿(mào)易銷售和軟件銷售,享受軟件銷售的即征即退的政策,進項只有一次,銷售是多次甚至可能跨年,那么這個怎么算退稅
公司進口貨物又賣給個人,個人不要發(fā)票,公司怎么報稅入賬,做無票收入嗎
離職一次性補償數(shù)計入工資薪金申報個稅嗎
收到退款做什么科目 不是貨款 房租啥的
退回的款項,可以反方向沖嗎,還是負數(shù)沖
老師您好!請教一下,企業(yè)購買了一臺空壓機,價值2460,可以當月一次性折舊嗎?
請問已材料已經(jīng)庫了,供應商發(fā)票紅沖重新開正確的比之前材料要少了2千,怎么做賬沖減生產(chǎn)成本嗎?
銷售帶走配件的設備,開票時配件要體現(xiàn)在發(fā)票上嗎
公司舉辦全國中老年藍球賽,給外單位42個計分人員,每人1000元勞務費,要按勞務申報個稅嗎?
老師,員工的勞動合同是與老板的另一家公司簽的,社保是在簽合同的公司購買,由實際工作的公司分攤費用,工資也是實際工作的公司發(fā),因有些事情申請了勞動仲裁,仲裁結(jié)果應支付的款項注明由簽合同的這家公司發(fā),請問只能由簽合同的這家公司發(fā)這筆款嗎?申報也是在發(fā)這筆款的公司申報嗎?屬于離職補償金
是的,跟誰簽的合同,誰補償
平時沒有簽合同的公司發(fā)工資,突然說報一筆離職補償金不合適吧
這筆費用應該是由實際工作的公司承擔的
那個是你們操作的問題,現(xiàn)在還是那樣申報
由簽合同的公司支付,實際工作的公司申報?
這個需要準備些什么資料做為佐證呢,萬一稅務局查起或是員工申訴,可以解釋清楚
由支付方申報那個的
不然支付的費用沒法處理
支付方從沒發(fā)過工資,報離職補償正常嗎?金額4萬多