您好 出售自己使用的小貨車 不應(yīng)該是銷項(xiàng)稅額嗎 怎么是抵扣進(jìn)行稅額
老師 出售自己使用的小貨車 開的是13個(gè)點(diǎn)發(fā)票 申報(bào)增值稅的時(shí)候直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就可以了吧?不需要填資產(chǎn)那個(gè)表的吧
一般納稅人的外貿(mào)公司,非生產(chǎn)型,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專票以后,發(fā)票如果用來抵扣了就不能進(jìn)行出口退稅了是吧?那這樣的話,當(dāng)月的那筆貨款要全額交稅,然后開發(fā)票也要付13個(gè)點(diǎn)的稅,到時(shí)候出口退稅卻只能退13個(gè)點(diǎn),那這筆業(yè)務(wù)豈不是最終還是多付了13個(gè)點(diǎn)的稅。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),沒有開專票,都是免稅,其他報(bào)表已經(jīng)提交完了,那申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是打開直接保存就可以了?不需要填寫了吧?
老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
請問老師,我們是工程類的公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,現(xiàn)在需要開咨詢類的發(fā)票出去,稅率是6% 對吧?那13個(gè)點(diǎn)的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣嗎?
公司招聘新員工,抽職工監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)可要交個(gè)稅,如要交并入職工薪酬交可以嗎?
老師,如果公司全額承擔(dān)職工社保,那個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)部分,還用體現(xiàn)在工資表和個(gè)稅申報(bào)表嗎?
老師,在匯總表要把明細(xì)表的數(shù)據(jù)弄在匯總表里,用哪個(gè)函數(shù)?樸老師
老師,哪些日常費(fèi)用取得票可以抵扣所得稅呀
老師,請問轉(zhuǎn)讓公司的具體流程是什么,過程中具體怎么操作,麻煩講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝我是江蘇省南京市的
職工出差伙食補(bǔ)助及日補(bǔ)助可要交個(gè)稅
老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月發(fā)貨數(shù)不一定全部開票了,有可能次月開票,所以庫存和實(shí)物盤點(diǎn)會(huì)有差異,這一點(diǎn)該怎么同步優(yōu)化?樸老師回答
老師,我公司是家有限合伙企業(yè)?,F(xiàn)在把已投企業(yè)的股權(quán)賣給自然人。1.對于有限合伙來說,需要繳納哪些稅?2.需要為受讓方(自然人代扣代繳稅嗎?)
老師好,我單位是軟件生產(chǎn)企業(yè),購進(jìn)的鉛酸蓄電池有單獨(dú)售賣的,也有作為配件用到產(chǎn)品里去,那么電池的消費(fèi)稅怎么計(jì)算?
老師,其他應(yīng)收款老板余額付50萬,其他應(yīng)付款老板余額60萬,已經(jīng)不曉得什么意思了
我說我開的銷項(xiàng)稅,本月還有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣,
那可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣就好了
就填表一表二主表,資產(chǎn)表不要填的對吧,匯算清繳的時(shí)候要填資產(chǎn)表對吧
請問您說的資產(chǎn)表是折舊攤銷明細(xì)表嗎
是的 老師
是的 匯算清繳的時(shí)候填寫