您好,是的,就是這個意思
小規(guī)模納稅人這個季度開了60萬發(fā)票出去,申報增值稅稅時,系統(tǒng)自動填了增值稅減免稅申報表60萬,主表的其他免稅收入欄也顯示60萬,這樣是對的嗎?可以直接點申報不?
小規(guī)模納稅申報,今年開普票免稅的情況下,只需要申報增值稅表1就行了,對嗎?其他的表都不要填,對不?
小規(guī)模納稅人增值稅申報,沒有開專票,都是免稅,其他報表已經提交完了,那申報增值稅的時候是不是打開直接保存就可以了?不需要填寫了吧?
小規(guī)模納稅人開具免稅發(fā)票那個小規(guī)模納稅人申報表是不是不用填其他的直接點申報就好了
小規(guī)模納稅人,季度沒有超過30萬,按1%開了專票,是不是就要填寫增值稅減免申報明細表
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據如何轉移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方沒有要求開發(fā)票,銷售方應該在什么時候確認收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉債、普通股 基本每股收益應該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
謝謝老師辛苦啦!
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝