你好,對(duì)的是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的餐飲服務(wù)發(fā)票,開(kāi)的全是普票,稅率是:免稅。這個(gè)月申報(bào)季度增值稅的時(shí)候,收入不超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是填9跟12欄嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月的銷售收入有60多萬(wàn),超過(guò)了免稅額度,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄?
老師我小規(guī)模這個(gè)季度開(kāi)了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎,不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票出去,申報(bào)增值稅稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)填了增值稅減免稅申報(bào)表60萬(wàn),主表的其他免稅收入欄也顯示60萬(wàn),這樣是對(duì)的嗎?可以直接點(diǎn)申報(bào)不?
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)票超30萬(wàn),普票有60萬(wàn),但在開(kāi)具普票時(shí)開(kāi)成了免稅,實(shí)際應(yīng)該開(kāi)具百分之一的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我需要變更申報(bào),把報(bào)其他免稅銷售額那一欄的金額改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)改填到其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額我是填60萬(wàn)/1.01還是填60萬(wàn)/1.03
老師,設(shè)立分公司后發(fā)生的業(yè)務(wù)形成的稅交到哪里?
老師 如果我這個(gè)月累計(jì)開(kāi)了600萬(wàn)發(fā)票,是當(dāng)月會(huì)升一般納稅人 還是下月會(huì)升的?
比如說(shuō)訂單里面有一筆收取的包裝費(fèi),這個(gè)費(fèi)用怎么做賬的
老師,請(qǐng)問(wèn)土地使用權(quán)攤銷多少年,從辦證后攤銷嗎
請(qǐng)問(wèn)甲方的工程款給乙方轉(zhuǎn)賬支票,然后乙方再背書轉(zhuǎn)讓給丙方 ,這樣對(duì)甲方有什么影響嗎?
公司沒(méi)有當(dāng)月收入,可以做成本嗎?
公司租了庫(kù)房需要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
商貿(mào)公司銷售商品,運(yùn)費(fèi)不能和商品開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?
大貨車保險(xiǎn)返點(diǎn)會(huì)計(jì)分錄
老師,19年的其他應(yīng)收款做壞賬分錄怎么做呢