您好,出口的話需要有報關(guān)單,根據(jù)報關(guān)單來開具發(fā)票
你好老師,我們是出口企業(yè)的,每個月都留抵出口退稅,像這個開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)是可以全額抵稅的,那么我們不產(chǎn)生稅費(fèi)還需要申報開票系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)嗎?填了變成負(fù)數(shù)
老師你好,我們是生產(chǎn)型企業(yè),9月4日出口了一臺設(shè)備,開票的話必須是當(dāng)月開出來嗎?申報抵稅的話,是不是當(dāng)月必須申報完呢?還是今年年底前申報完就可以呢?生產(chǎn)型企業(yè)是不是出口的稅額抵內(nèi)銷的稅額呢?如果出口辦不好的話,是不是明年稅務(wù)局就需要扣除今年的出口銷售稅額呢?
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒有收齊,所以延緩的出口退稅時間,沒有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說,有多少進(jìn)項(xiàng),申請多少退稅,在今年4月份的時候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說明,什么原因造成的2021年沒有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說明原因才合理呢?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師好,生產(chǎn)型出口企業(yè),免抵退申報匯總表的第一項(xiàng):免抵退出口銷售額(美元)是以哪個銷售額和哪一天的匯率折算成美元的呢?例如:6月申報5月的出口退稅,5月所開的出口發(fā)票里有部份是4月的報關(guān)單在5月才回來,出口發(fā)票里同時有4-5月的報關(guān)單。我要以哪個匯率來折算成美元呢。
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
老師,報關(guān)單已經(jīng)收到了,報關(guān)單上顯示9月4日出口的,是不是當(dāng)月出口的?必須當(dāng)月申報完成呢?
您好,不一定當(dāng)月就開發(fā)票,也可以次月,盡量在3個月之內(nèi)
老師,是不是申報的話,年底之前必須申報上呀?如果申報不上的話,是不是明年就需要另外交這部分出口的稅費(fèi)呀?
您好。是的,盡量3個月之內(nèi)
老師你好,是不是申報好的話可以抵內(nèi)銷呀?申報不完的話,是不是第二年就需要交稅呀?
如果當(dāng)月開票了,是不是下個月報增值稅的時候也要填報上呀?
您好,沒有說第二年要交稅的說法,一般是3個月就申報
您好。第二個回答是的。請問還有什么可以幫您
老師,開完票之后需要怎樣操作呢?麻煩您把步驟給我說一下吧,謝謝
開完票就去申報,離線版申報。您可以買本注稅的書籍或者聯(lián)系專管員
老師不是在線發(fā)申報嗎?怎么是離線的呢?買書的話買哪種書呢?
軟件是離線版。買書可以是注稅,注冊稅務(wù)師
在線版是今年5月份之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在升級了為離線版
老師不是在電子稅務(wù)局里邊申報嗎?怎樣知道申報成功不成功呢?
離線版申報導(dǎo)出文件包—文件包導(dǎo)入電子稅務(wù)局—申報成功了會顯示申報通過
老師,申報通過后,是不是下個月交的增值稅就可以直接抵免了呀?
我覺得您可以學(xué)一些簡單的,最簡單的要會一點(diǎn)要不然問的東一榔頭西一棒槌
麻煩老師簡單的給我講一下,可以嗎?
1:電子口岸里面下載報關(guān)單。 2:下載離線版申報軟件,填寫進(jìn)去。 3:導(dǎo)出離線版的數(shù)據(jù)包,導(dǎo)入電子稅局里面。 4:催專管員審核。審核好了就可以了
謝謝老師 辛苦了
一般來說90天內(nèi)就需要申報完。您非要說明年申報可以么?這個問題咨詢稅局給不給退。 就好比說現(xiàn)在用微信支付寶,您非要說我就用金子去購買商品可以么?
當(dāng)月開票了,會自動轉(zhuǎn)到增值稅申報表里面,這個可以不用擔(dān)心
請問還有什么可以幫您