你們發(fā)起紅字確認(rèn) ,對(duì)方確認(rèn)再開負(fù)數(shù)
老師,如果紅沖發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,是不是要對(duì)方勾選紅字信息表下載給我們呢
老師,請(qǐng)教您:乙方上個(gè)月開過來的專票我已經(jīng)勾選抵扣,這個(gè)月對(duì)方?jīng)_紅重開了我需要怎么沖賬?重開的發(fā)票可以再勾選嗎?
我公司開給對(duì)方的專用發(fā)票,對(duì)方已抵扣勾選,我想紅沖,怎么操作
老師,你好,我是一般納稅人,是購買方,我這邊收到了兩張電子專票,業(yè)務(wù)員告訴我這兩張發(fā)票紅沖了已經(jīng),我作為購買方,我還沒有勾選抵扣發(fā)票,我應(yīng)該怎么操作?需要不抵扣勾選嗎?
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
老師,請(qǐng)問游樂設(shè)施的折舊年限皮多少年
長期待攤費(fèi)用折舊年限,多少年,
老師,我我們公司是一般納稅人,上個(gè)月的時(shí)候開了。50多萬的發(fā)票。忘記報(bào)印花稅了。這個(gè)月又開了28萬的發(fā)票。可以這個(gè)月連上個(gè)月的印花稅一起報(bào)嗎?我之前的每個(gè)月開的發(fā)票我都是報(bào)印花稅的,雖然專管員沒有核。 但是我還是每個(gè)月都按次申報(bào)的。
老師您好,我們一般納稅人,對(duì)方給我們開的凍肉是免稅的,我們是要給別人開也是免稅嗎
應(yīng)納稅所得額是不是就是利潤總額
麻煩問一下,贈(zèng)送的產(chǎn)品要不要開票?
老師,這筆分錄怎么理解
你好老師,2024年個(gè)稅已被前單位申報(bào),但是有部分工資前單位不發(fā),我們工資沒領(lǐng)到要交個(gè)稅嗎?個(gè)人如何處理才合法?
老師,財(cái)務(wù)制度和報(bào)銷制度有符合目前小企業(yè)的通用模板嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)獨(dú)可以核定征收嗎
就是銷售方開紅字 購貨方確認(rèn)對(duì)吧
銷售方開紅字確認(rèn)單, 購貨方確認(rèn)
好嘞 謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。