是的,按照科目來說小規(guī)模是應交稅費~應交增值稅科目,
老師你好,一般人普票收入的科目是什么?一說銷項小規(guī)模普票收入是應交稅費-應交增值稅對吧?銷項票這個說法一般人和小規(guī)模都可以這樣叫嗎?
老師就是小規(guī)模納稅人開出去的銷項票做賬的分錄是這樣寫的嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,,老師是這樣嗎,普票和專票都是這個分錄
老師:一般納稅人 拿普票也是和專票一樣做賬有進項抵扣嗎?還是說一般納稅人拿普票是和小規(guī)模一樣價稅合計呢? 小規(guī)模納稅人 開票分錄只有應交稅費-應交增值稅 拿票是價稅合計對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,銷項票我是按借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,小規(guī)模30萬免稅,我這會12月底銷項稅額余額有一萬多,我這會做不做什么賬務處理?
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,上月只有1750元的收入,做會計分錄時借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 那申報時增值稅不用交納。企業(yè)所得稅要交納。 我難道還要做一筆借應交稅費—應交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
老師你好!小規(guī)模納稅人22年購入2手車,現(xiàn)在出售稅率是多少
實繳金額的時候,需要交什么稅?
個人捐款怎么抵稅,還是匯算清繳時抵扣
老師 法院判決書可以作為稅前扣除憑證嗎?依據(jù)是什么?
你好老師,稅務系統(tǒng)報財務報表時營業(yè)外支出如果有一百多萬會引起稅務風險嗎?
房地產公司M需要甲方A、B、C建筑施工,甲方提供材料,材料單位是D,發(fā)票現(xiàn)在由D開給M,M直接代A、B、C給D付款,這個賬務處理要怎么做 這個過程有問題嗎
因為設計產生的材料費,人工費應該開啥發(fā)票?是那種快閃店
請問下融資租賃利息發(fā)票作了進項稅額轉出,會計分錄是,借:財務費用-利息 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 是這樣嗎
老師,這個表怎么填啊,像這個工人費用怎么填寫?技術經(jīng)濟指標怎么填寫
增值稅申報表可以作廢嗎?作廢后還能重新申報嗎?
那這樣做也是可以是嗎
但有的會計用了三級科目,有點瑕疵,但是最終賬平了,沒有影響最終納稅額,風險不大,
哦,明白了
嗯嗯嗯,后續(xù)有疑問隨時聯(lián)系我們
好的謝謝老師
不客氣哦,這是我們應該做的,