同學,你好 之后稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模,19年12月計提了一筆收入借:應收賬款 103000 貸:主營業(yè)務收入 100000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)3000 2020年5月實際開票92700萬,然后我把19年12月計提的這筆10萬收入沖銷,借:應收賬款—103000 貸:主營業(yè)務收入 —100000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)—3000,然后補記借:應收賬款 92700 貸:主營業(yè)務收入 90000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2700 對嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認收入時、借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人開票時借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額。在季度免30萬以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應交稅費應交增值稅銷項稅額,貸營業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
小規(guī)模企業(yè)。收到錢做了借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅銷項稅。這個應交稅費每個月底需要做處理嗎?什么情況免增值稅?不需要交稅的話。每個月做的銷項稅額怎么處理?
小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應收帳款,貸主營業(yè)務收入,,就不分別這借應收帳款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅,再借應交稅費銷項稅,貸營業(yè)外收入
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
這個是每季度轉(zhuǎn)還是一年轉(zhuǎn)一次
同學,你好 每季度轉(zhuǎn)