可以的,可以這么做的。

老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師啊,我們做的工程勞務(wù)分包,由于前期這個工程前期是由另一個公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù),這筆賬怎么做?以前沒有會計只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個余額我做的其他應(yīng)收貸方 -之前的勞務(wù),我是做項目的賬,前期的另一個勞務(wù)和甲方簽的項目回來的錢該怎么做?這個錢算收入嗎?那個勞務(wù)和甲方有開票回款甲方錢沒結(jié)清,這個錢怎么掛?我們做的工程一整個是分工程部位簽的合同。我現(xiàn)在想法是掛帳一個金額倒擠出項目的應(yīng)收余額 ,但掛帳的話 借 其他應(yīng)收 之前的勞務(wù)公司 貸收入嗎。望老師出個主意
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒有貸款資格,然后來找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購銷合同,然后拿著這個購銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來以后給客戶,然后再從客戶的手里劃轉(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個購銷合同和那個公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來里面的摘要寫的就是購貨
老師,內(nèi)賬。我們代收客戶的錢付機器款(代收的錢有進公賬有進私帳),有時收了30萬,但后面實際支付了50萬,而且約定在以后每月對應(yīng)實際支付的日期還款,(比方這個月12號付了50,那下個月的12號就還2萬,分十期還完),還有就是租戶的所有應(yīng)付費用都從這里面扣,這整個的業(yè)務(wù)可以這樣子嗎? 收款- 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付-客戶 付機器款:借:其他應(yīng)付-客戶貸:銀行存款 若超過之前進賬金額: 借:其他應(yīng)付-客戶 應(yīng)收賬款-機器款 貸:銀行存款 收每月還機器款 借:其他應(yīng)付 貸:應(yīng)收賬款-機器款 收電費:借:其他應(yīng)付 貸:主營業(yè)務(wù)收入-電費 主營業(yè)務(wù)收入-房租 其他應(yīng)收 就是和這個客戶的往來
老師,兩年前,有客戶打款(預(yù)付)進來我公司,要跟我公司采購機械零件,但一直沒下單,到現(xiàn)在不了了之了,也聯(lián)系不上客戶了,而我們賬上掛著的“應(yīng)收賬款(貸方)”是不是可以轉(zhuǎn)去企業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這筆款需不需要做收入調(diào)減?
老師,在做二月份的丁字賬的時候,本月庫存現(xiàn)金和實收資本并沒有記賬憑證,怎么還把一月份的庫存現(xiàn)金和實收資本過到二月份來呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對方說退回重轉(zhuǎn) 他說不影響沒事的
老師,社保怎么注銷,有啥流程
老師,請問一下,我用軟件做賬準備從8月份開始錄憑證,請問期初數(shù)字的本年累計借方和本年累計貸方是不是填7月份的本年累計借方本和7月份的本年累計貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個月忘記發(fā)了,過了納稅期限,是下個月發(fā)放申報還是這個月可以先發(fā)放,下個月調(diào)整個稅呢
銀行會把當年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購一批鋼材,合同寫按實際數(shù)量結(jié)算。開發(fā)票是按重量結(jié)算的。開票金額比實際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開了,這個賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號全部在一個單元格同時它還有一個數(shù)量的區(qū)別,有沒有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報表不
以前的阿里巴巴國際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來,未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開票做收入,收入要轉(zhuǎn)進銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里
老師,我們公司又對接裝修公司,裝修公司打款進我們公司給客戶訂門窗,那在設(shè)預(yù)收賬款科目時,需要精確到客戶名字嗎?還是直接可以設(shè)裝修公司名稱就可以了
沒有設(shè)預(yù)收賬款的情況下,也需要精確到客戶名字用應(yīng)收賬款
那太多客戶了,我們公司都是私人訂制的,可以平時先做成本,月末在結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎
只要你的收入和成本匹配就可以了
老師,去年應(yīng)該確認收入的當年未確認收入,夸年可以補確認收入嗎?分錄怎么寫
老師,去年應(yīng)該確認收入的當年未確認收入,夸年可以補確認收入嗎?分錄怎么寫
可以補,但是如果根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的話,借應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,修改增值稅申報表和所得稅匯算清繳。
不用以前年度損益調(diào)整嗎
企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準則用我上面的
我們用小企業(yè)會計準則,但我們財務(wù)總監(jiān)讓我新增以前年度損益調(diào)整科目來進行調(diào)賬
小企業(yè)會計準則沒有這個科目