同學(xué)你好,下拉列表中選擇恰當(dāng)?shù)摹皯?yīng)稅憑證”,購銷合同。
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個(gè)公告:“印花稅政策提醒:根據(jù)上級(jí)工作部署,自2022年3月起,我局對(duì)印花稅取消事前核定征收方式,請(qǐng)相關(guān)納稅人按規(guī)定完善《印花稅應(yīng)稅憑證登記簿》制度,據(jù)實(shí)申報(bào)印花稅?!? 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納“購銷合同”的印花稅, 現(xiàn)在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有這個(gè)(印花稅應(yīng)稅憑證登記簿)是什么?
老師,7月開始 印花稅申報(bào)表格變樣了,其中有一項(xiàng)是 “應(yīng)稅憑證名稱”這個(gè)怎么填?我們公司是按照應(yīng)收應(yīng)付期末余額繳納印花稅的。(印花稅本是按書立時(shí)就應(yīng)該繳)
老師,6月份公司變更了法人。股東。稅局說要交印花稅。我在電子稅局怎么操作交呀。我從印花稅點(diǎn)進(jìn)去有個(gè)選擇的按次。稅款所屬期我按什么填。再就是應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期怎么選。減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱怎么選擇
老師,這個(gè)月填第三季度的印花稅,我們公司是按期申報(bào)的,其中有一個(gè)“應(yīng)稅憑證數(shù)量”具體該填什么?
老師,有一份合同去年按開票金額交了印花稅,尾款是今年這個(gè)月才開具的,我申報(bào)印花稅,所屬期和應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期怎么填寫?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
還是按照以前的方式申報(bào)嗎?應(yīng)稅憑證數(shù)量 就寫1嗎?
同學(xué)你好,是的,還是按照以前的方式申報(bào),應(yīng)稅憑證數(shù)量 就寫1。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。