你好 不會(huì)有差額阿,之前的1%紅沖掉,相當(dāng)于就作廢了 現(xiàn)在你重新開3%的,是按照3%來繳稅的

小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦
老師,小規(guī)模1月開了3%的發(fā)票,后來是1%,發(fā)票沒有紅沖,按含稅金額1%報(bào)稅了,賬上跟申報(bào)的收入和稅額,這兩個(gè)差額怎么去調(diào)賬
老師好!小規(guī)模企業(yè)第一季度有開專票且有紅沖,專票有1%的,有3%的。普票有免稅的、1%和3%的,本季紅沖稅額大于銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問申報(bào)表怎么填寫?
第三季度開了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報(bào)表應(yīng)納稅額按(開具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報(bào)?
投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)日當(dāng)天確認(rèn)遞延所得稅嗎?
個(gè)人成立個(gè)體工商戶!沒有實(shí)體店!輕資產(chǎn)運(yùn)營!有客戶要貨!我直接中間商賺差價(jià)!怎么操作?可以嗎?
抖音商家處置金額是不是做營業(yè)外支出
請(qǐng)問老師,給殘疾人的補(bǔ)貼需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,我新增一個(gè)員工做工資,有一項(xiàng)需要填的是 工資始發(fā)日期 這個(gè)填什么日期
請(qǐng)問實(shí)操報(bào)稅課程有哪些,尤其是關(guān)于網(wǎng)店的最好
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
請(qǐng)問哪些專票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查稅務(wù)局政策文件?
抖音來客,這個(gè)給商家處置金額不能開票,是做營業(yè)外支出,那可以稅前扣除嗎?
老師,原來個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅時(shí)已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人,這個(gè)報(bào)個(gè)稅還要下載嗎


我申報(bào)顯示有差額
可以截圖給我看一下嗎,系統(tǒng)提示什么
我小規(guī)模開的都是普票,然后表四需要在免稅項(xiàng)目里面填寫這個(gè)嗎
? 我沒有看到你圖片里面有差額阿
開的全是普票需要在表四填寫數(shù)據(jù)嗎?
不是,你具體的問題是什么
開的全是普票需要在表四填寫數(shù)據(jù)嗎?
你的問題,小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報(bào)稅金有差額怎么辦 這個(gè)問題還有疑問嗎
這個(gè)沒有問題了
你好,其他問題需要重新提問的,會(huì)計(jì)學(xué)堂是要求“一題一問”的