你好 不會有差額阿,之前的1%紅沖掉,相當于就作廢了 現(xiàn)在你重新開3%的,是按照3%來繳稅的
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦
老師,小規(guī)模1月開了3%的發(fā)票,后來是1%,發(fā)票沒有紅沖,按含稅金額1%報稅了,賬上跟申報的收入和稅額,這兩個差額怎么去調賬
第三季度開了專票3%和1%,第四季度紅沖稅率1%的專票之后,申報表應納稅額按(開具發(fā)票減去紅沖金額)*3%少了紅沖發(fā)票2%的稅率,這種情況怎么申報?
請問本月開了1%的專票紅沖了,后面又開了3%的正數(shù)專票,現(xiàn)在存在2%的稅差怎么申報?小規(guī)模納稅人
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
我申報顯示有差額
可以截圖給我看一下嗎,系統(tǒng)提示什么
我小規(guī)模開的都是普票,然后表四需要在免稅項目里面填寫這個嗎
? 我沒有看到你圖片里面有差額阿
開的全是普票需要在表四填寫數(shù)據(jù)嗎?
不是,你具體的問題是什么
開的全是普票需要在表四填寫數(shù)據(jù)嗎?
你的問題,小規(guī)模開票紅沖之前1%的專票,然后現(xiàn)在開3%,申報稅金有差額怎么辦 這個問題還有疑問嗎
這個沒有問題了
你好,其他問題需要重新提問的,會計學堂是要求“一題一問”的