是的沒錯(cuò), 是這樣的,同學(xué)您好,一般可以正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除
跟對方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對方開具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
老師,我想問下,甲是服務(wù)業(yè),但現(xiàn)在想把租來的辦公室給乙使用一部分,對方一塊承擔(dān)保證金,房租,水電費(fèi),是私下轉(zhuǎn)租的那種,但乙又想從甲處取得發(fā)票做成本,物業(yè)那邊只能給甲開咨詢服務(wù)費(fèi),請問甲給乙開咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票是否可行?
老師,我公司是個(gè)體工商戶,酒店這方面的,我們把酒店的辦公室租出去了,對方要求開票,房租是酒店開的,但是電費(fèi)處理不到,酒店也不能開電費(fèi),對方說看可以通過物業(yè)費(fèi)過賬嗎?酒店可以開出物業(yè)費(fèi)嗎?或者類似物業(yè)費(fèi)的其他項(xiàng)目
還有一種情況是我公司租的辦公室租金還有物業(yè)費(fèi)之類的 對方不給開發(fā)票 對方不想承擔(dān)稅費(fèi) 也是匯算調(diào)整處理嗎?
老師,我們公司的辦公室是租的,但是我們付了租金,沒有跟對方簽訂租房合同,水電費(fèi)發(fā)票也都是房東的名字,這種情況,我們需要租賃合同申報(bào)印花稅嗎?
公司去年有一筆其他應(yīng)付款3000,除此之外截止現(xiàn)在沒有其他賬目,申報(bào)2季度財(cái)務(wù)報(bào)表,其他應(yīng)付款期初余額3000,未分配利潤-3000,其他應(yīng)付款期末余額列次填3000還是不填寫呢
老師,增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額用填寫嗎,上個(gè)月有留抵
老師,財(cái)務(wù)人員工作要交接哪些呢,有什么注意事項(xiàng)呢
合作社收到保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)賠償記營業(yè)外收入?
老是車載播放器跟車載導(dǎo)航儀開票選哪個(gè)編碼
老師好,個(gè)人給企業(yè)提供勞務(wù),在電子稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,按1%的稅率交了增值稅及附加,這部分收入還要作為勞務(wù)報(bào)酬做年度個(gè)稅匯算清繳嗎
工商上面地址異常的,是不是更改地址后會(huì)自動(dòng)消除異常信息啊?
老師,去年的收入,今天和客戶對賬時(shí)發(fā)現(xiàn)之前收入有折扣,相當(dāng)于去年多記了500的收入,應(yīng)該怎么調(diào) 借應(yīng)收5500,借主營收入5188.68,應(yīng)交增值稅311.32 還有之前稅費(fèi)做的借稅金及附加貸,應(yīng)交稅,發(fā)現(xiàn)多計(jì)提怎么辦 說一下具體賬務(wù)處理
老師 建筑業(yè)的居間費(fèi) 這個(gè)發(fā)票怎么開 發(fā)票代碼是什么
發(fā)生退貨,對方開具了紅字發(fā)票,怎么做賬,稅務(wù)上怎么處理
那我直接計(jì)入費(fèi)用可以嘛?不用掛到往來上吧?
可以的, 這樣沒問題