你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
老師,你好,本月我公司已取得增值稅專用發(fā)票,但因我公司還未辦理金稅盤,沒有認證發(fā)票,請問這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,您好!我司去年收到一張發(fā)票,入了費用,款項也已支付,因今年疫情原因,業(yè)務(wù)未開展,現(xiàn)對方退費,請問下我要怎么做賬呢
請問老師,我公司9月已支付水電費,但因疫情未開到發(fā)票,請問怎么處理?
老師,請問一下我公司給對方開具了物管發(fā)票,9月因疫情給對方減免半個月物管費,請問賬上怎么處理?可以開紅票部分沖回嗎?如果對方已認證,是由對方填紅字信息表嗎?
老師,請問上月支付費用,但未收到發(fā)票,下月收到發(fā)票怎么處理呢
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
這樣下月的費用就大了,不能先計入費用嗎?
但是你還沒有收到發(fā)票阿