借管理費(fèi)用,貸銀行存款,下一個(gè)月借其他應(yīng)付款,貸管理費(fèi)用, 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
上月支付了燃?xì)赓M(fèi),本月收到氣費(fèi)專用發(fā)票。怎么處理。
6月租入的設(shè)備,未收到發(fā)票,未付款;7月付款,8月收到發(fā)票 請(qǐng)問怎么暫無處理
請(qǐng)問老師,我公司9月已支付水電費(fèi),但因疫情未開到發(fā)票,請(qǐng)問怎么處理?
老師,請(qǐng)問上月支付費(fèi)用,但未收到發(fā)票,下月收到發(fā)票怎么處理呢
老師,屬于上年的費(fèi)用,預(yù)付了,但未收到發(fā)票,未計(jì)提費(fèi)用,那本年收到發(fā)票,要怎么處理呢??
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我的電腦是5月14號(hào)買的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點(diǎn),把現(xiàn)有的實(shí)物盤點(diǎn)出來了,但是沒有成本單價(jià)。原材料我是已最新價(jià)格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價(jià)成本,5月期初數(shù)可以設(shè)置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個(gè)2500的專家講課費(fèi)用,公司老板銀行卡轉(zhuǎn)賬了,老板忘記說,沒有申報(bào)個(gè)稅,對(duì)方也沒有給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是不是對(duì)方給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)偃ザ悇?wù)局補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅?
老師,上月已做費(fèi)用呢,可以把發(fā)票放進(jìn)去嗎?
你好,嚴(yán)格來說不可以的,因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票不允許提現(xiàn)。
老師,如果紅沖了,再做一個(gè)分錄呢
對(duì)的,是的,是這么做的。
摘要怎么寫呢,老師
紅蟲某某業(yè)務(wù)處理,做某某業(yè)務(wù)處理。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。