借xx 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
老師,你好,本月我公司已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但因我公司還未辦理金稅盤(pán),沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
購(gòu)進(jìn)原材料 取到專(zhuān)票 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證 但是公司未發(fā)生銷(xiāo)售 所以產(chǎn)生認(rèn)證待抵扣 像這種情況應(yīng)該如何做賬務(wù)處理和增值稅申報(bào)
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 增值稅當(dāng)場(chǎng)繳納了 但是錢(qián)一直沒(méi)有收到 請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師 請(qǐng)問(wèn)下上個(gè)月收到的專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月勾選認(rèn)證但進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)月怎么處理?
老師好,1月份收到第一季度辦公室租金專(zhuān)用發(fā)票,但是我們還沒(méi)付租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理?
老師,個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注銷(xiāo)
電腦、打印機(jī)與辦公室空調(diào)都?xì)w為電子設(shè)備類(lèi)嗎?電腦、打印機(jī)折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報(bào)表屬于收入證明嗎?
計(jì)提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時(shí)候沒(méi)記賬 現(xiàn)在消費(fèi)一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對(duì)方開(kāi)的發(fā)票金額是全部貨物的價(jià)格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告什么情況下需要申報(bào),是否為必須申報(bào),
老師 個(gè)體戶(hù)收到專(zhuān)票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)全部打入我的私戶(hù),然后再發(fā)給采購(gòu)的,這樣對(duì)我會(huì)有影響不
后面認(rèn)證了又怎么處理
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
沒(méi)有認(rèn)證可以做到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
不能,這個(gè)按理是不能這個(gè)。
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅每月 底都 要轉(zhuǎn)到未交增值稅的 科目下嗎?
你看這個(gè)下面去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了